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/30(多選題)某單位在財(cái)產(chǎn)清查過程中,發(fā)現(xiàn)盤虧原材料900元。經(jīng)查明核實(shí),其中屬于定額內(nèi)損耗200元,由于保管人員失職造成損失300元(應(yīng)由個(gè)人全額賠償),由于非常災(zāi)害造成損失400元(全部由保險(xiǎn)公司賠償)。對盤虧結(jié)果進(jìn)行會計(jì)處理,貸記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢”,借方登記()。A、其他應(yīng)收款保管人員300元B、其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司400元C、管理費(fèi)用200元D、營業(yè)外支出200元

2022-12-07 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-07 09:02

你好,借方登記: A、其他應(yīng)收款保管人員300元 B、其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司400元 D、營業(yè)外支出200元

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同學(xué)你好 選擇ABC選項(xiàng)
2022-12-07
你好,借方登記: A、其他應(yīng)收款保管人員300元 B、其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司400元 D、營業(yè)外支出200元
2022-12-07
同學(xué)你好 1、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢100 貸:庫存現(xiàn)金100 借:其他應(yīng)收款100 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢100 2、借:原材料1000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢1000 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢1000 貸:管理費(fèi)用1000 3、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000 貸:原材料5000 借:其他應(yīng)收款1300 營業(yè)外支出2800 管理費(fèi)用900 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000 4、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢42000 累計(jì)折舊8000 貸:固定資產(chǎn)50000 借:其他應(yīng)收款20000 營業(yè)外支出22000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢42000
2022-05-13
同學(xué)你好 東方公司在報(bào)表決算前進(jìn)行財(cái)產(chǎn)消查時(shí)發(fā)現(xiàn)如下問題,要求做出以下事項(xiàng)薇準(zhǔn)前后的賬務(wù)處理。(1)現(xiàn)金短缺100元,經(jīng)查明是由于出納收發(fā)錯(cuò)誤造成的,經(jīng)批準(zhǔn)由出納賭償。 借,其他應(yīng)收款100 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢100 (2)原材料甲盤盈100千克,單價(jià)為10元/千克,經(jīng)查明屬于自然升溢。 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢1000 貸,管理費(fèi)用1000 (3)原材料乙盤虧5000元,其中400元屬于定額內(nèi)自然損耗,500元是由于計(jì)量不準(zhǔn)造成的誤差,1300元屬于保管人員失職造成的丟失,2800元屬于非常災(zāi)害造成的。報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,因計(jì)量不準(zhǔn)多發(fā)和定額內(nèi)損耗列入管理費(fèi)用;因保管員失職造成的由其賠償,款項(xiàng)尚未收回;非常災(zāi)害造成的2800元中由保險(xiǎn)公司賠償2200元,600元列入營業(yè)外支出。(不考慮增值稅) 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000 貸,原材料5000 借,其他應(yīng)收款3500 借,管理費(fèi)用900 借,營業(yè)外支出600 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000 (4)盤虧設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)原值為50000元,已經(jīng)計(jì)提折舊8000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,經(jīng)查明屬于失竊,可以獲得保險(xiǎn)公司賠償20000元。 借,固定資 產(chǎn)清理42000 借,累計(jì)折舊8000 貸,固定資產(chǎn)50000 借,其他應(yīng)收款20000 借,營業(yè)外支出22000 貸,固定資產(chǎn)清理42000
2022-05-12
你好稍等我看下的
2024-02-26
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