同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
老師,暫時還沒有交社保的員工也照常申報個稅嗎,還是不申報,等交社保再申報?
老師好,我想咨詢一下,我們公司只有法人一個人,交社保也是自己往公戶里面打錢,之前沒開社保戶個稅是零申報,現(xiàn)在交社保了個稅咋申報呀。
老師您好,比如這個月社保申報了沒交錢,是沒錢交。是先申報欠著有錢了再交的好,還是有錢了補(bǔ)申報的好呢
老師,請問,我在職公司申報后的醫(yī)社保等五險,一年多公司賬上無錢交款,對員工有影響嗎?申報的社保費會被取消嗎
老師,請問下我們之前是先交社保后發(fā)工資,我是用的其他應(yīng)收款/社保(個人),現(xiàn)在是先發(fā)工資,因?qū)~戶無錢扣社保,我記的其他應(yīng)付款/社保(個人),等實際支付社保后,我再反向記分錄,可以嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,那前期不知道填了的怎么調(diào)整?
同學(xué)您好,這個可以更正申報的
老師,以前年度的怎么辦?
同學(xué)您好, 以前年度一般需到 大廳辦理。
老師,不去大廳還有什么方法?
同學(xué)您好,補(bǔ)發(fā)給員工工資再一起先扣除, 但有一定風(fēng)險,不規(guī)范。
哦,好的,老師
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