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老師您好,老板讓我從之前會計做的賬的那里做份內(nèi)賬給他,是可以真實反應業(yè)務收支的,我不知道從哪里著手搞,麻煩老師指導一下

2023-05-12 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-12 18:48

你好,先盤點一下資產(chǎn)負債,實收資本等,然后錄入期初試算平衡開始做賬。按照實際發(fā)生的業(yè)務做。

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快賬用戶6253 追問 2023-05-12 18:55

那就是從現(xiàn)在開始做,之前的賬還可以做嗎,

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:56

你好 這個看老板的意見的??

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快賬用戶6253 追問 2023-05-12 22:30

做去年的賬,之前的會計都做過帳了,老板還讓重新錄,講之前的賬是調(diào)過賬的

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齊紅老師 解答 2023-05-13 05:57

那就是按老板意思,前面的也需要做賬,內(nèi)賬按實際做

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快賬用戶6253 追問 2023-05-13 07:34

按實際做的話,那就是做表格,還需要錄憑證嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-13 07:44

內(nèi)賬沒有強制要求,就是老板同意做表格,那就沒有問題。內(nèi)賬就是按老板的要求來做。

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快賬用戶6253 追問 2023-05-13 08:06

但是之前的會計做賬就是按照實際發(fā)生的業(yè)務做的,我做的不還是跟他一樣的嗎,內(nèi)賬反應的不就是費用的多少,應收應付多少

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齊紅老師 解答 2023-05-13 08:08

之前會計做的也是內(nèi)賬嗎?你前面描述的老板說以前的帳是有調(diào)過賬的。內(nèi)賬就是沒有調(diào)整的,是真實的業(yè)務。

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齊紅老師 解答 2023-05-13 08:09

內(nèi)賬就是真實發(fā)生的業(yè)務,比如咱支付100就正常做100。銷售100也正常,做100 不需要調(diào)整,是真實的業(yè)務。

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快賬用戶6253 追問 2023-05-13 08:23

我看了會計之前做的賬,也都是按照實際發(fā)生的業(yè)務記賬的,都是有發(fā)票的,沒有虛增,無非就是公轉(zhuǎn)私,但是也都有票據(jù),

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齊紅老師 解答 2023-05-13 08:23

你好 內(nèi)賬不用考慮發(fā)票的問題 是有業(yè)務發(fā)生就按實際地做賬? ?所有業(yè)務都做 轉(zhuǎn)私也做

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你好,先盤點一下資產(chǎn)負債,實收資本等,然后錄入期初試算平衡開始做賬。按照實際發(fā)生的業(yè)務做。
2023-05-12
你好,根據(jù)外賬會計,然后再補充外賬沒有做賬的,
2019-10-04
您好!建議學習下財務成本管理這本書,這幾年介紹了各種成本核算模式,然后你再結合你們公司的情況,選擇合適的成本核算方法就好了 一般如果不是新公司,那么它的成本核算方式是定下來了的,你只需要弄清楚是哪種模式就好了,不會很難的,要細心
2022-02-09
你好,流水里邊公司混到一起,可以先用公司的收入和報銷憑證分別做個明細,然后把差異找出來, 支出差異小支付的可以先不管 收入的差異,可以和客戶的往來核對中找出來,如果不屬于客戶往來款,也可以先不管
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