可以的,可以這么做的
之前年度購(gòu)買的車輛,忘記計(jì)提折舊了,今年補(bǔ)計(jì)提,可以放今年抵利潤(rùn)嗎?
去年忘記計(jì)提的應(yīng)收利息可以直接跟今年的一起計(jì)提嗎
老師,一般納稅人去年6月的城建稅忘記計(jì)提了,今年應(yīng)該怎么補(bǔ)提啊,可以直接通過稅金及附加補(bǔ)提嗎
老師:去年所稅有筆3仟多的忘記計(jì)提,今年可以直接計(jì)提嗎?
老師,今年發(fā)去年的年終獎(jiǎng)12月忘記了計(jì)提,發(fā)放的時(shí)候計(jì)提可以嗎?
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
不用做以前年度損益吧?就直接跟今年的一起計(jì)提
去年的理財(cái)收益利息沒有計(jì)提,跟今年的一起計(jì)提,算今年的費(fèi)用可以嗎?
你好,正規(guī)的應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,你的增值稅能修改嗎?你不修改的話,你就做了今年的收入。
應(yīng)該不用修改吧,我們一直虧損
你好,和虧損沒有關(guān)系的,這個(gè)影響的是增值稅。
我們沒有什么收入,每個(gè)月的稅都是0
你如果不修改之前的增值稅,因?yàn)樵鲋刀惖匿N售額和所得稅的銷售額需要是一樣的,你不修改的話就做到今年,如果你要修改的話,就用以前年度損益調(diào)整,你保持一致就行。
如果做到今年的,分錄:借應(yīng)收利息,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用;
如果需調(diào)整:分錄 借:應(yīng)收利息 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:未分配利潤(rùn)
是這樣嗎
你是借款出去的利息嗎?如果是的話,應(yīng)該是借應(yīng)收利息,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),需要正常交增值稅的。
實(shí)際上是借的,但是我們簽的合同是委托理財(cái)
你好,那需要交增值稅的。
所以是不能跟今年的一起計(jì)提,只能做以前年度損益嗎?
稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)可以做到今年