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去年忘記計(jì)提的應(yīng)收利息可以直接跟今年的一起計(jì)提嗎

2023-05-12 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-12 18:32

可以的,可以這么做的

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快賬用戶9948 追問 2023-05-12 18:33

不用做以前年度損益吧?就直接跟今年的一起計(jì)提

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快賬用戶9948 追問 2023-05-12 18:35

去年的理財(cái)收益利息沒有計(jì)提,跟今年的一起計(jì)提,算今年的費(fèi)用可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:36

你好,正規(guī)的應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,你的增值稅能修改嗎?你不修改的話,你就做了今年的收入。

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快賬用戶9948 追問 2023-05-12 18:37

應(yīng)該不用修改吧,我們一直虧損

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:37

你好,和虧損沒有關(guān)系的,這個(gè)影響的是增值稅。

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快賬用戶9948 追問 2023-05-12 18:44

我們沒有什么收入,每個(gè)月的稅都是0

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:45

你如果不修改之前的增值稅,因?yàn)樵鲋刀惖匿N售額和所得稅的銷售額需要是一樣的,你不修改的話就做到今年,如果你要修改的話,就用以前年度損益調(diào)整,你保持一致就行。

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快賬用戶9948 追問 2023-05-12 18:49

如果做到今年的,分錄:借應(yīng)收利息,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用;

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快賬用戶9948 追問 2023-05-12 18:50

如果需調(diào)整:分錄 借:應(yīng)收利息 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:未分配利潤(rùn)

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快賬用戶9948 追問 2023-05-12 18:50

是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:54

你是借款出去的利息嗎?如果是的話,應(yīng)該是借應(yīng)收利息,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),需要正常交增值稅的。

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快賬用戶9948 追問 2023-05-12 18:55

實(shí)際上是借的,但是我們簽的合同是委托理財(cái)

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:56

你好,那需要交增值稅的。

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快賬用戶9948 追問 2023-05-12 18:58

所以是不能跟今年的一起計(jì)提,只能做以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 19:03

稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)可以做到今年

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可以的,可以這么做的
2023-05-12
您好, 補(bǔ)計(jì)提到以前年度益調(diào)整就可以
2023-08-10
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,要通過以前年度損益或利潤(rùn)分配
2023-05-15
可以的,可以這么做的。
2024-06-27
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