你好,很高興為你解答 你填寫附表了嗎 有一個異地預(yù)交的那個附表
我公司交的金稅盤的服務(wù)費,已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無法保存申報
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進項大于銷項,不需要交稅?,F(xiàn)在填8月增值稅申報表,有個表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
外地施工預(yù)交4247.71的增值稅,是這樣填寫納稅申報表嗎? 次月的增值稅申報表銷項5734.4,進項2934.59,應(yīng)交2799.81,抵扣4247.71,應(yīng)該還余留1447.9,但是,現(xiàn)在34剛顯示應(yīng)該交2799.81,應(yīng)該再填寫哪里?
老師你好,跨區(qū)域預(yù)交的增值稅,在申報增值稅的時候在稅額抵減情況表里面有體現(xiàn),但是在主表沒有抵減,應(yīng)該還需要在哪里填寫一下嗎
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請問供應(yīng)商向我們借款時,我能不能直接沖減他們的貨款,計入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊
老師,個體工商戶最近一期增值稅申報表顯示本期免稅銷售額55000,是一個季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
老師,請問我們公司管理人員為了項目出差的差旅費用是計入管理費用還是項目成本
請問老師,剎車片公司財務(wù)主要負(fù)責(zé)哪些內(nèi)容?剎車片行業(yè)現(xiàn)在怎么樣?
老師,請問建材店可以開建筑服務(wù)機械臺班費的發(fā)票嗎?
有預(yù)交申報表, 這是以前會計申報錯誤的,我在更改,稅務(wù)局說,把正確的表蓋弄好給他,我不知道表格自動生成的勾稽關(guān)系了。
本期實際應(yīng)該抵減的金額是不是沒有填寫
前一個月預(yù)交4247.71的時候,沒有其他的銷項和進項。想問下這個時候,主表的28剛分次預(yù)交是不是不應(yīng)該填寫數(shù)字。 次月發(fā)生應(yīng)納稅額2799.81,再在28行和附表4的第4列,分別填寫2799.81唄?
預(yù)繳的金額和本次使用的金額都要填寫進去
我的問題是,什么時候填寫,按照什么金額填寫。 例如:7月預(yù)交4247.71的時候,沒有其他的銷項和進項。想問下這個時候,主表的28剛分次預(yù)交是不是不應(yīng)該填寫數(shù)字? 8月銷項減去進項后,發(fā)生24行應(yīng)納稅額2799.81,再在28行和附表4的第4列,分別填寫2799.81唄?留下的1447.9只在附表4中體現(xiàn),主表不提現(xiàn)對嗎?
預(yù)交可以填寫但是你沒有銷項也就意味著本次使用哪里就不能填
第二個說法我認(rèn)為你理解的對著了