出口退稅換匯成本計(jì)算出口退稅換匯成本是指商品出口后的離岸價(jià)每1美元所耗費(fèi)的人民幣實(shí)際采購(gòu)成本。
請(qǐng)問老師:由于我公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,20年底出現(xiàn)退稅,但稅務(wù)不想退,硬叫我公司調(diào)賬。我只有把成本調(diào)低。那么調(diào)出的成本在以后年度不矛抵扣,那應(yīng)該影響到利潤(rùn),調(diào)出的這部份成本分錄怎么做?
新入職一家小小外貿(mào)公司,只有老板和會(huì)計(jì)兩個(gè)員工,成立當(dāng)月沒有開發(fā)票,但是出口的貨物實(shí)際已經(jīng)到了海關(guān),只是還沒有離境,所以出口發(fā)票不能開具,海關(guān)預(yù)錄單是成立當(dāng)月的日期,老板要求當(dāng)月稅務(wù)零申報(bào),當(dāng)月成立支做到下個(gè)月,請(qǐng)問這樣可以嗎?對(duì)首次出口退稅會(huì)不會(huì)有影響?
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國(guó)國(guó)內(nèi),按照進(jìn)口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來(lái)的那張進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
老師出口貨物沒有報(bào)關(guān),直接走的國(guó)際快遞,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額也不退稅,出口貨物直接申報(bào)不開票收入,免增值稅可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額是不是直接轉(zhuǎn)出入成本就行啊
陳老師您好! 我公司3月出口,確認(rèn)收入了(開了出口發(fā)票)出口當(dāng)月(3月份)沒有成本發(fā)票開回來(lái)(進(jìn)項(xiàng)),成本發(fā)票可以4月再開回來(lái)嗎?4月再做出口抵扣認(rèn)證,這樣會(huì)不會(huì)影響退稅?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整