你好; 是的; 所以你要 記入招待費(fèi)去 ;? ? 你要確定到底是給員工還是 給? 客戶的; 分別 做科目的?
老師,公司收到的餐費(fèi)發(fā)票,除了做業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利還能做什么,最好可以全額計(jì)入費(fèi)用。因?yàn)槭杖?,因?yàn)槭杖氩凰愣?,工資總額也很少,到時(shí)候涉及納稅調(diào)整的太多了,如果我做工人的餐費(fèi),還需要調(diào)整嗎?這個(gè)算成本還是福利費(fèi)???如何賬務(wù)處理?做工人的福利費(fèi),如果是成本,那需要計(jì)入工人的工資記個(gè)稅嘛?
1、文藝演出單位,是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本; 2、公司自己年后,計(jì)入福利費(fèi)用, 3、要是工會(huì)支付的話,計(jì)入工會(huì)自己的賬目,職工活動(dòng)支出。 年會(huì)的例子可以看下,我覺(jué)得這個(gè)老師的比較全: A企業(yè)今年年會(huì)中,租賃場(chǎng)地花費(fèi)了21 000元,開(kāi)具會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票;餐費(fèi)45 000元,開(kāi)具會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票;準(zhǔn)備了10臺(tái)空調(diào)作為年會(huì)的獎(jiǎng)品,共計(jì)20 000元,個(gè)人所得稅由公司代為承擔(dān)。則,小王公司財(cái)務(wù)處理如下: 計(jì)算員工應(yīng)繳的個(gè)人所得稅: 應(yīng)付稅款=20 000×20%=4 000(元)。 編制跨級(jí)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi) 21 000, 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)45 000, 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)20 000, 營(yíng)業(yè)外支出-代繳個(gè)稅4 000, 貸:銀行存款90 000。 個(gè)人所得稅直接20000乘20%是為什么
請(qǐng)問(wèn)公司分期付款買(mǎi)車(chē)給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車(chē)36萬(wàn) 1、除了已支付12萬(wàn),剩下的24萬(wàn)分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬(wàn) 3、員工接受這輛車(chē)起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒(méi)有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬(wàn)償還公司。 ②超過(guò)兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬(wàn)首付,其他的還沒(méi)有付,但是發(fā)票開(kāi)的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬(wàn)入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車(chē)福利費(fèi)就占14萬(wàn),要是其他福利費(fèi)加起來(lái)就在21萬(wàn)以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬(wàn)這里沒(méi)得扣除要調(diào)增
老師,老板一年采購(gòu)很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領(lǐng)導(dǎo),朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒(méi)有什么方式,比如開(kāi)票的內(nèi)容,可以合理稅前扣除。因?yàn)槲冶确剿懔讼?,收入達(dá)到1000萬(wàn),都只能扣除招待費(fèi)5萬(wàn)(一般公司那有那么容易達(dá)到1000萬(wàn))。剩下的要全額調(diào)整。但分分鐘這些費(fèi)用都有10萬(wàn)了。這500-600來(lái)萬(wàn)的生意,都是飯桌上和客戶,領(lǐng)導(dǎo),談來(lái)的?;ㄙM(fèi)10煙酒錢(qián)也不算多。
不知道怎么解決問(wèn)題是上個(gè)會(huì)計(jì)在去年每個(gè)月工資提2萬(wàn)也發(fā)2萬(wàn),但是個(gè)稅就申報(bào)5千,然后呢年底就多提工資5萬(wàn)和一萬(wàn)多的福利費(fèi)?工資是假的福利費(fèi)也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤(rùn)虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個(gè)會(huì)計(jì)了,現(xiàn)在疫情這個(gè)小芝麻公司每個(gè)月才幾萬(wàn)元收入還要交稅,有沒(méi)有什么方法可以不交這個(gè)稅,還有又計(jì)提假工資假福利費(fèi)6萬(wàn)元,老師像這樣的情況我也只能補(bǔ)一些福利費(fèi)發(fā)票,那個(gè)工資怎么處理不交稅或者少交稅?
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?