你好,這個(gè)別人占用單位的應(yīng)該是已經(jīng)扣除了吧? 正常就是用余額減去單位向外借的。
老師您好,我咨詢一下,我公司注冊(cè)資金到位后,有單位和個(gè)人分別向我們公司借款,需要什么手續(xù)?記賬時(shí),借:其他應(yīng)收款-單位(或個(gè)人),貸:銀行存款這樣做分錄嗎?附件有銀行付款回單,還需要放什么?麻煩老師指教,謝謝!
老師,我們單位有些模塊承包給個(gè)人也就是自然人,承包方營(yíng)業(yè)款是由我們單位代收,我們是收服務(wù)管理費(fèi)的,關(guān)于原材料承包方是先跟我們單位領(lǐng)用,就相當(dāng)于先用我們倉(cāng)庫(kù)的材料,月終結(jié)算后,我單位扣除服務(wù)管理費(fèi)和材料款,剩余的承包款轉(zhuǎn)給承包方,想這種承包商用我們材料,這怎么做賬?這個(gè)材料不是賣承包商,相當(dāng)于借用的意思。
老師您好,麻煩問(wèn)下,單位有月末資金金額,這個(gè)金額包括別處借用單位金額和單位從別處借款,單位原有金額怎么算
老師您好,我想咨詢下目前有單位余款,但這余款里包含別人占用單位的和單位向外的借款,請(qǐng)問(wèn)單位原有金額怎么算
你好,老師。我們是事業(yè)單位,上年有同部門單位合并到我們單位,今年收到財(cái)政撥款有這個(gè)單位的錢,然后開(kāi)收據(jù)又轉(zhuǎn)給了他們,請(qǐng)問(wèn)貸方記零余額賬戶用款額度,借方該怎么記呢?
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?