你好你是季度申報的是不是? 如果是季度申報的就不用交稅,都免了。 不過個稅的話就看你有多少利潤,也要看稅收征收方式。
老師您好, 我們公司是工業(yè)企業(yè),但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業(yè)務再招幾個短期安裝工,安裝完后就付錢結束雇傭關系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務報酬代扣代繳個稅,個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅,這樣又設涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務發(fā)票,需要交哪些稅,稅率多少。請老師指教一下,謝謝!
2、某企業(yè)為銷售類的小規(guī)模納稅人,2022年1-3月累計開發(fā)票金額為55萬,其中開具1%增值稅專用發(fā)票10萬,開具紙質(zhì)普通發(fā)票30萬,開具電子普通發(fā)票15萬;本季度進貨取得發(fā)票30萬,工資加社保10萬,差旅費3萬,運費4萬、本季度攤銷物業(yè)費1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬銀行手續(xù)費0.5萬、采購辦公用品1萬;2022年4-6月累計開發(fā)票金額為195萬,其中開具增值稅專用發(fā)票68萬,紙質(zhì)普通發(fā)票32萬,開具電子普通發(fā)票95萬;本季度取得成本發(fā)票65萬工資加社保10萬,差旅費3萬,運費4萬、本季度攤銷物業(yè)費1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬、銀行手續(xù)費0.5萬、采購辦公用品1萬;有上年度可彌補的虧損額75000元,并且以上成本費用均取得了合法票據(jù),請問該企業(yè)要申報哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
案例:(要求做分錄、做利潤表、核算稅款并標注對應的稅種名稱) 1、2022年1-3月累計開發(fā)票金額為44.5萬,其中開具增值稅專用發(fā)票1萬,紙質(zhì)普通發(fā)票30萬,開具電子普通發(fā)票13.5萬;本季度取得成本發(fā)票25萬,工資加社保4萬,差旅費2萬,運費4萬、本季度攤銷物業(yè)費1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬、銀行手續(xù)費0.5萬、采購辦公用品1萬;無可彌補的以前年度虧損額,并且以上成本費用均取得了合法票據(jù),有上年度可彌補的虧損額28000元,請問該企業(yè)要申報哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
老師,我們是個體戶。假設2022年一整年普通發(fā)票金額108萬。一年過去了,2023年,請問個體戶需要申報哪些稅!需要匯算清繳嗎?開票收入108萬,會需要交多少稅
個體戶,普通發(fā)票,開了15萬,需要交哪些稅種,分別交多少錢?不考慮6萬免稅額,安徽合肥。謝謝
哎,老師,就是我那個證書編號忘了怎么查找。
老師,注會考證只帶身份證復印件可以嗎,原件拿去辦變更去了
老師,我們是建筑公司,材料發(fā)票入賬到“原材料”科目后,又分配結轉到對應項目里了,但是工地上實際沒有庫房,材料拉過去直接交給了項目地負責人,工人直接拿材料開干了,這種情況下沒有出庫單,或者領料單怎么辦呢?沒有這個能否正常分配進成本,有什么影響及風險呢?老師
老師麻煩給個收據(jù)電子版
跨月沖紅的發(fā)票,多繳納的增值稅當月會不會退回來
老師,A借B手機,B賣了手機給C舊手機商600,那A給C要回來,需要給C錢才能要回來嗎?理由是什么,我記得有道題目很像,有一道是需要給錢,有一道是不能給錢就能要回來手機
建筑單位的職工的職稱評審費,應計入管理費用下的那個名目?
注銷公司,報表上有應收賬款,應付賬款,未分配利潤存貨等科目,如何處理啊
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做會計分錄,材料的應付也是怎樣處理
合同500元,客戶少給9元,怎么開票
印花稅之類的也不用交嗎
如果是核定征收的話,是免稅額之內(nèi)的核定嗎,還是不管開多少票都是那個金額。
你好,核定征收的話是看核定的比例。這個沒有減除 印花稅是要看具體是什么合同,
購銷合同
你好,購銷合同是萬分之三減半。