你好,你看一下稅務(wù)局是不是給你申報(bào)了,如果稅務(wù)局那邊給你申報(bào)了,你不用管了。
自然人客戶端申報(bào)個(gè)稅體現(xiàn)這個(gè)月報(bào)個(gè)稅69元,但是電子稅務(wù)沒有要申報(bào)個(gè)稅,以前一直都沒有超過申報(bào)個(gè)稅金額,電子稅務(wù)網(wǎng)也沒看到的申報(bào)個(gè)稅。這個(gè)月才有。稅種!認(rèn)定的時(shí)候按月審報(bào)。每個(gè)月都在自然人客戶端申報(bào),但都沒有到起征點(diǎn)。
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 沒有稅盤沒有uk不開票,逾期申報(bào)了幾年,18年到現(xiàn)在,但是核了定期定額的 這種不開票的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅也是要罰款的嘛?我們不開票的個(gè)體戶 也要罰款個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的嘛?
定期定額的個(gè)體工商戶電子稅務(wù)局稅種核定里面沒有印花稅的稅種。但是在電子稅務(wù)局界面有印花稅的頁面,這個(gè)印花稅需不需要申報(bào)繳納?
,老師,發(fā)給您的圖片里面,個(gè)體戶定期定額,稅務(wù)核定的稅種,是稅務(wù)沒有代申報(bào)嗎?
老師,個(gè)體戶,定期定額征收,不用申報(bào)稅嘛,電子稅務(wù)秕里面有核定的稅種,但是沒有申報(bào)表。開的有發(fā)票出去,但是都沒報(bào)過稅,月經(jīng)營(yíng)額是15000
預(yù)繳企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
跨年的發(fā)票,21年借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款,25年現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么做賬
屬于礦泉水公司,稅源來自山泉水,與各個(gè)公司的售賣礦泉水需要申報(bào)印花稅嗎,涉及金額是幾百幾千的。
買的茶葉,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 我們這個(gè)是建筑公司
老師,我們售出的產(chǎn)品,有些是節(jié)日活動(dòng)增送的,比如當(dāng)月收到了8萬元,里面含有增送的小產(chǎn)品,小禮l品,那我現(xiàn)在該怎么確認(rèn)收入
汽車4S店庫存系數(shù)怎么算
老師我想問問怎么能領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,我是累計(jì)交失業(yè)保險(xiǎn)9年了,我4月份離職時(shí)候忘了申請(qǐng),保險(xiǎn)斷交了,7月份交的失業(yè)保險(xiǎn),但是也有可能交一個(gè)月兩個(gè)月還要離職,我想問問這種情況我還能申請(qǐng)領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金了嗎
老師 請(qǐng)問一下 我公司是一般納稅人 6月開了異地項(xiàng)目發(fā)票,7月預(yù)繳了增值稅3000,現(xiàn)在申報(bào)增值稅 ,預(yù)繳的稅額是留底待遞減的,請(qǐng)問分錄怎么做啊
公積金最大可以上調(diào)到多少,是基數(shù)部分,比如工資 25000,基數(shù)是最多是多少
匯算清繳顯示需要扣200多塊錢,然后我們對(duì)公的賬戶是沒有這么多款的。然后我現(xiàn)在要從私賬上面把錢打過去,但是你知道的我那個(gè)賬就是第三季度賬已經(jīng)做完了對(duì)不對(duì)?這個(gè)是匯算清繳的打錢就是沒做賬沒關(guān)系吧, 是以什么形式轉(zhuǎn)款,備注是
就是電子稅務(wù)系統(tǒng)里面查詢嗎,
是的,是的,是這么做的。
核定的月經(jīng)營(yíng)業(yè)額是每個(gè)月開票不能超過15000嘛。超過之后是全額交稅 嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師,明白了
不要客氣,工作愉快。