最好是沒(méi)勾選的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),以便知道哪些沒(méi)有勾選?
上個(gè)月我把沒(méi)有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個(gè)月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來(lái):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有任何附件。
老師,你好,勾選平臺(tái)上面的發(fā)票還沒(méi)有拿到手,是17-20年的發(fā)票,我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了,然后要怎么入賬?我只是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。即:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ??梢詥??
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒(méi)法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,這可怎么辦呢
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個(gè)月無(wú)銷項(xiàng)沒(méi)有開發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,12月份收到帳成本票,沒(méi)入賬,這個(gè)1月份入成本,進(jìn)項(xiàng)票12月份勾選認(rèn)證了,那我1月份做成本,進(jìn)項(xiàng)稅,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額呢,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒(méi)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
因?yàn)槲覀児臼?月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,到目前為止進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有到1w,我沒(méi)有勾選
最好是沒(méi)勾選的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
那我已經(jīng)進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)了,而且我們 這沒(méi)有收入
轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)回
那我這個(gè)月勾選了可以嗎?
勾選了就不用結(jié)轉(zhuǎn)了