月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師 請(qǐng)問一下 月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 月末增值稅有余額嗎 要是沒有余額 我下個(gè)月交增值稅應(yīng)該怎么寫分錄
老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
老師,你好。麻煩問一下月末增值稅進(jìn)賬稅額大于增值稅銷項(xiàng)稅額,月末怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
請(qǐng)樸老師不要回答,其他老師麻煩回答一下!請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?那當(dāng)月的增值稅是下月初交,當(dāng)月怎么做分錄?
老師好!請(qǐng)問一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?不太清楚,麻煩老師教一下
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價(jià),需要重開136萬,會(huì)不會(huì)有預(yù)警
貿(mào)易公司報(bào)損有比例嗎?
公允價(jià)值變動(dòng)損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費(fèi)用一樣,為什么還要
老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?因?yàn)槟闵厦娴膽?yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)沒有平
不用結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)就是了。轉(zhuǎn)平會(huì)增加你很多工作量,而且會(huì)把你整蒙圈
你這是事務(wù)工作這樣做吧?有利于會(huì)計(jì)是吧?那正規(guī)的應(yīng)該怎么做呢?
考試是這樣嗎?
你現(xiàn)在的教材是怎么樣處理的,就按教材上做。
老師什么時(shí)候情況下會(huì)產(chǎn)生應(yīng)稅費(fèi)-增值稅(已交稅金)怎樣做分錄?
就是在異地預(yù)交的時(shí)候
老師什么情況下會(huì)產(chǎn)生借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增長稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)在這個(gè)分錄之前,是怎那樣的分錄?
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就是分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增長稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
此是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄?
看教材上是怎么做的哈,沒有明確說就不結(jié)轉(zhuǎn)平