月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師 請(qǐng)問一下 月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 月末增值稅有余額嗎 要是沒有余額 我下個(gè)月交增值稅應(yīng)該怎么寫分錄
老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
老師,你好。麻煩問一下月末增值稅進(jìn)賬稅額大于增值稅銷項(xiàng)稅額,月末怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
請(qǐng)樸老師不要回答,其他老師麻煩回答一下!請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?那當(dāng)月的增值稅是下月初交,當(dāng)月怎么做分錄?
老師好!請(qǐng)問一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?不太清楚,麻煩老師教一下
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國(guó)一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買了很多東西墊付很多錢
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?因?yàn)槟闵厦娴膽?yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)沒有平
不用結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)就是了。轉(zhuǎn)平會(huì)增加你很多工作量,而且會(huì)把你整蒙圈
你這是事務(wù)工作這樣做吧?有利于會(huì)計(jì)是吧?那正規(guī)的應(yīng)該怎么做呢?
考試是這樣嗎?
你現(xiàn)在的教材是怎么樣處理的,就按教材上做。
老師什么時(shí)候情況下會(huì)產(chǎn)生應(yīng)稅費(fèi)-增值稅(已交稅金)怎樣做分錄?
就是在異地預(yù)交的時(shí)候
老師什么情況下會(huì)產(chǎn)生借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增長(zhǎng)稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)在這個(gè)分錄之前,是怎那樣的分錄?
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就是分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增長(zhǎng)稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
此是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄?
看教材上是怎么做的哈,沒有明確說就不結(jié)轉(zhuǎn)平