你好。借方記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行。因?yàn)?。因?yàn)槟闶欠?wù)行業(yè)。
老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫(kù)存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫(kù)存的成本了,我覺(jué)得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司,做內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般納稅人,合伙制,一個(gè)老板跑業(yè)務(wù),另一個(gè)老板管錢,但不做現(xiàn)金賬。己運(yùn)營(yíng)大半年了,有一個(gè)對(duì)公賬戶,有一個(gè)私賬,是管錢的老板的名字,她同時(shí)兼做付錢,也就是出納。公司規(guī)定這個(gè)私賬里的錢也是公司的,不允許個(gè)人的錢在里面。只是支付一些沒(méi)有票據(jù)的開(kāi)支,費(fèi)用之類的款、項(xiàng),我想問(wèn)老師,對(duì)公賬戶用銀行存款這個(gè)科目,那私賬它用什么會(huì)計(jì)科目呢?
我是剛?cè)肼氝\(yùn)輸公司的會(huì)計(jì),做內(nèi)賬,我想問(wèn)下,購(gòu)物走票款怎么處理?我公司發(fā)生1筆這樣業(yè)務(wù),購(gòu)買車用尿素,機(jī)油等金額是34560元己開(kāi)專票,可抵扣(實(shí)際是虛開(kāi)的)走公賬支付給對(duì)方,然后對(duì)方返還了27700元現(xiàn)金進(jìn)私賬。請(qǐng)問(wèn)老師,怎么處理?
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司是一般人,合伙制,一個(gè)老板有13部車,另一個(gè)老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運(yùn)輸公司。有一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是兼出納的老板開(kāi)了張卡專用于公司的零星開(kāi)支和沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的款項(xiàng)支付,也就是庫(kù)存現(xiàn)金,與她個(gè)人的款項(xiàng)沒(méi)有關(guān)聯(lián)?,F(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般人,我公司買了被子,煤氣灶,工作服給司機(jī)用,這些用什么科目作分錄?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
好的,知道了。老師,買的勞保用品可以記入在低值易耗品里嗎?
你好是的這樣是對(duì) 的
老師,那老板出差,差旅費(fèi)記什么科目,貸庫(kù)存現(xiàn)金?
差旅費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)。
噢,對(duì)對(duì)對(duì),忘了,謝謝老師
你好? 你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!