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您好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時,財務報表是不是填寫調(diào)整后的數(shù)據(jù)

2023-05-10 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 14:11

你好,是的,年度的是調(diào)整后的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶6621 追問 2023-05-10 14:13

比如:業(yè)務招待費金額是6000元,允許稅前扣除60%,那么利潤表中業(yè)務招待費那欄是不是應該填3600元

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:14

你好不是的,不是這樣子。這個仍然是6000。

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快賬用戶6621 追問 2023-05-10 14:17

那調(diào)整的數(shù)是在企業(yè)所得稅年度申報表中填寫是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:17

你好是的。是在匯算清繳中。

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快賬用戶6621 追問 2023-05-10 14:19

老師,那這個地方是填寫6000呢還是3600呢

老師,那這個地方是填寫6000呢還是3600呢
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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:21

你好,這里是填6000的金額。。

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快賬用戶6621 追問 2023-05-10 14:40

如果是應付賬款發(fā)生變動了,那財務報表年報中應該填寫修改后的是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:44

你好,這個要看具體是什么業(yè)務,需要更正。

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快賬用戶6621 追問 2023-05-10 14:44

是應付職工薪酬多計提了

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:45

你好,應付職工薪酬多計提了要做紅字分錄沖減。

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快賬用戶6621 追問 2023-05-10 14:46

我是在23年沖減了,現(xiàn)在報22年的財務報表年報,是應該填正確的數(shù)吧

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:49

你好!你在匯算清繳的時候,已經(jīng)調(diào)了,就按照正確的來填。

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快賬用戶6621 追問 2023-05-10 14:51

還有,我有些費用沒有發(fā)票,匯算清繳時要調(diào)出來,調(diào)整的這個數(shù)是填在“納稅調(diào)整項目明細表”中的“扣除類調(diào)整項目”中嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:52

你好,是的大部分都是,他那上面有一些是要填另外的表的,你就按照對應的表填就好了。

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快賬用戶6621 追問 2023-05-10 14:54

有些是辦公費要調(diào)增,是填在“扣除類調(diào)整項目”的"其他"那欄里邊嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 14:55

你好,是的,其他不能夠分配的就在這個里面。

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你好,是的,年度的是調(diào)整后的數(shù)據(jù)。
2023-05-10
你好 可以不一致 匯算清繳保證一致即可?
2021-05-07
沒有調(diào)整的就不用調(diào)整 如果有跨年調(diào)整的就按調(diào)整后的申報
2024-03-14
財務報表和利潤表需要按調(diào)整前的新數(shù)據(jù)申報
2022-05-11
您好 匯算清繳的財務報表 根據(jù)去年12月份的報表填寫
2023-05-16
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