同學(xué)你好 稍等我看下
向某大型商場銷售一批高檔化妝品取得銷售額不含稅500000元,支付運(yùn)輸費(fèi)用2000元,取得增值稅專用發(fā)票2.將一批新研制的高檔化妝品贈(zèng)予某劇團(tuán),成本金額70000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格,〔高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%,成本利潤率5%〕求增值稅和消費(fèi)稅
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù):*(1)從甲企業(yè)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元;從乙企業(yè)購進(jìn)10萬元生產(chǎn)用標(biāo)簽,取得增值稅普通發(fā)票。。(2)銷售高檔化妝品給某商場,取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬元。(3)將新研制的一批高檔化妝品贈(zèng)送給客戶,成本20萬元,成本利潤率四.1.(5)為5%,該新型高檔化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。要求:請(qǐng)計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的消費(fèi)稅
1、美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品。該廠2013年7月有關(guān)購銷情況如下: (1)從農(nóng)民處購入一批蘆薈作為生產(chǎn)原料,開具的收購發(fā)票上注明的買價(jià)是250 000元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用3 000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項(xiàng)已付,貨已運(yùn)達(dá)企業(yè)。 (2)購進(jìn)一批專用物資并取得普通發(fā)票,金額為46 800元;款項(xiàng)已付,該批物資已用于擴(kuò)建產(chǎn)房。 (3)向某大型商場銷售一批化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500 000元;支付運(yùn)輸費(fèi)用2 000元,已取得增值稅專用發(fā)票。 (4)將一批新研制的化妝品贈(zèng)予某劇團(tuán),成本金額70 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。 說明:化妝品的消費(fèi)稅稅率為30%,成本利潤率為5%。 計(jì)算該廠本月應(yīng)納的消費(fèi)稅額是多少?
1、美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品。該廠2013年7月有關(guān)購銷情況如下: (1)從農(nóng)民處購入一批蘆薈作為生產(chǎn)原料,開具的收購發(fā)票上注明的買價(jià)是250 000元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用3 000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項(xiàng)已付,貨已運(yùn)達(dá)企業(yè)。 (2)購進(jìn)一批專用物資并取得普通發(fā)票,金額為46 800元;款項(xiàng)已付,該批物資已用于擴(kuò)建產(chǎn)房。 (3)向某大型商場銷售一批化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500 000元;支付運(yùn)輸費(fèi)用2 000元,已取得增值稅專用發(fā)票。 (4)將一批新研制的化妝品贈(zèng)予某劇團(tuán),成本金額70 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。 說明:化妝品的消費(fèi)稅稅率為30%,成本利潤率為5%。 計(jì)算該廠本月應(yīng)納的消費(fèi)稅額是多少?
1.美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品。該廠2019年5月有關(guān)購銷情況如下:(1)從農(nóng)民處購入一批蘆薈作為生產(chǎn)原料用于生產(chǎn)化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品,開具的收購發(fā)票上注明的買價(jià)是250000元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用3000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項(xiàng)已付,貨已運(yùn)抵企業(yè)。(2)購進(jìn)一批專用物資并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為464000元??铐?xiàng)已付,該批物資已用于擴(kuò)建廠房,廠房擴(kuò)建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商場銷售一批高檔化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500000元,并支付運(yùn)輸費(fèi)用2000元,已取得增值稅專用發(fā)票。(4)將一批新研制的高檔化妝品贈(zèng)與某劇團(tuán),成本金額為70000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格?!疽蟆坑?jì)算該廠本月應(yīng)納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額(注:高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%).
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?