你好;? 如果是 第一個(gè)情況? 記入存貨里面去; 比如(1)?存貨? ???=原材料+周轉(zhuǎn)材料+在途物資(材料采購(gòu))+委托加工物資?+生產(chǎn)成本%2B合同履約成本(小于一年或一個(gè)營(yíng)業(yè)周期)+庫存商品+發(fā)出商品+委托代銷商品?±材料成本差異:借加?貸減?-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-合同履約成本減值準(zhǔn)備?%2B受托代銷商品?–受托代銷商品款? ? 2.??(2)其他非流動(dòng)資產(chǎn)? ???“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”?=有關(guān)科目期末余額減去將于一年內(nèi)(含一年)收回?cái)?shù)后的金額%2B“合同取得成本”“合同履約成本”明細(xì)科目中攤銷期限在一年或一個(gè)正常營(yíng)業(yè)周期以上的余額-兩項(xiàng)合同成本減值準(zhǔn)備填列。 ?
合同履約成本和合同取得成本,借方有余額,體現(xiàn)在哪個(gè)項(xiàng)目欄
合同取得成本和合同履約成本在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)項(xiàng)目
新收入準(zhǔn)則的合同履約成本,合同結(jié)算,合同負(fù)債,在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里體現(xiàn)?詳細(xì)的
老師,合同履約成本和合同結(jié)算之間的差額,在資產(chǎn)負(fù)債表中哪個(gè)科目體現(xiàn)?為啥是其他應(yīng)收款呢?
老師,合同履約成本和合同結(jié)算之間的差額,在資產(chǎn)負(fù)債表中哪個(gè)科目體現(xiàn)?為啥是其他應(yīng)收款呢?謝謝老師
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)啊? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)啊?
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報(bào)2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
我這個(gè)大于一年 為什么沒看到他在其他非流動(dòng)資產(chǎn)里?
你好;? ?看你系統(tǒng)功能設(shè)置哈;正常來說是要記入的??