你好,你們單位沒有虧損,這個增值稅不影響你的利潤。
老師,今年5月的資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤,期末余額是-10萬多,年初余額是5萬多;利潤表凈利潤是-16萬多,6月和7月的賬還沒有做,然后在7月份分紅了40萬,這個情況看我5月未分配利潤能看出什么問題嗎?
就是說增值稅能不能轉(zhuǎn)換成費(fèi)用,(就比如說我們利潤總額是30萬,但是我們當(dāng)月交的增值稅是10萬,這樣看我們是盈利30萬,實(shí)際交了10萬的增值稅,這10萬是在報表里體現(xiàn)不出來的,那在我們老板看來就是盈利了20萬,增值稅要在報表里怎么能體現(xiàn)?)
看利潤表凈利潤5萬,那這個月交了6萬增值稅,看似賺了5萬,這不實(shí)際還虧一萬?怎么理解
老師,小規(guī)模公司,2019年未分配利潤5萬多,連續(xù)三年都虧損,合計虧損4萬多,今年有收入了,上半年把虧損4萬多彌補(bǔ)上了(整好),企業(yè)所得稅就不用交了。這個季度郵有收入,收入減費(fèi)用后 這個季度虧損4千多,報稅時候,所得稅用交嗎。我看利潤表凈利潤3萬多呢,謝謝老師
老師 我舉個簡單并極端的例子 不考慮相關(guān)稅費(fèi) 比如公司每個月利潤都是5萬 1月買了1萬資產(chǎn) 不作為資產(chǎn) 而選擇計入費(fèi)用 計入了當(dāng)期管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用 因?yàn)檫@個資產(chǎn)可以用5個月 后面每個月按5000分?jǐn)偟戒N售費(fèi)用里面 那么 我這個月的利潤表就是5萬利潤?1萬購入資產(chǎn)=4萬 按4萬交稅 而2-5月 雖然我每個月把費(fèi)用分期攤銷到這些月份 但是它屬于管理費(fèi)用減少 銷售費(fèi)用增加 費(fèi)用一增一減 利潤表還是5萬 按5萬交稅是嗎?
經(jīng)常項(xiàng)目,通常是指一個國家或地區(qū)對外交往中經(jīng)常發(fā)生的交易項(xiàng)目,包括貿(mào)易收支、服務(wù)收支、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移,其中,貿(mào)易及服務(wù)收支是最主要內(nèi)容。收益包括職工報酬和投資收益兩部分。 老師,經(jīng)常轉(zhuǎn)移是指什么?
老師好,運(yùn)輸公司,一般納稅人,大部分開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,也有小部分裝卸費(fèi)和倉儲費(fèi)發(fā)票,進(jìn)來的裝卸費(fèi)進(jìn)項(xiàng),在主營業(yè)務(wù)成本~人工里面,合適嗎?
為什么不是表見代理??
老師,現(xiàn)在個體戶去做稅務(wù)登記,還得提供法人銀行卡號嗎或者開個公戶
老師好,盈余公積超過注冊資本50%可以不再計提,這個注冊資本指的是認(rèn)繳還是實(shí)交的注冊資本呢
注會考試主觀題答題是打字提交嗎?還是手寫上傳?
老師,我這邊有個問題,我們公司在百色,我也是百色的會計,然后我們老板突然給我一個南寧的公司報稅,報個稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個月查詢都沒有開票收入,我就報0稅,請問這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險
老師,用一般戶收項(xiàng)目款,會有風(fēng)險嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報銷。
郭老師,我們從個體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營者私戶,每個月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權(quán)益嗎
增值稅是價外費(fèi),是你的下家承擔(dān)的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。