借 資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備
本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
把利潤(rùn)分配提取盈余,公積利潤(rùn)分配應(yīng)付股利,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)賬戶的會(huì)計(jì)分錄。
將已分配的利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),并計(jì)算未分配利潤(rùn)余額,會(huì)計(jì)分錄寫在一個(gè)里,要數(shù)字,300000
按凈利潤(rùn)提取法定盈余公積金。按可供分配利潤(rùn)給投資者分配利潤(rùn)。將“本年利潤(rùn)”和“利潤(rùn)分配”各明細(xì)賬戶余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫
利潤(rùn)分配完畢后,應(yīng)將利潤(rùn)分配賬戶其他明細(xì)賬戶的余額結(jié)清,轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)賬戶,以便結(jié)出年末未分配利潤(rùn)總額,怎么做會(huì)計(jì)分錄
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒繳納社保,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷怎么辦
我把銷售方和購(gòu)買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
計(jì)提呢,壞賬準(zhǔn)備是貸方余額嗎
對(duì)的,上面的會(huì)計(jì)分錄就是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的