你好,如果是購銷貨物的銷項和進項,都是需要繳納印花稅的
請問印花稅申報應(yīng)該天哪個數(shù)?銷項數(shù),還是進項跟銷項都填
老師,下午好!因為我司的印花稅的申報一直以為都只報銷項發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請的依據(jù)是什么:不含稅銷項發(fā)票金額+不含稅進項發(fā)票金額=申報金額嗎?(需不需要電費專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購銷合同是進項發(fā)票+銷項發(fā)票含稅申報呢?盼復(fù)!
你好老師請問銷項跟進項稅額都需要申報印花稅
你好老師,請問下銷項稅額跟進項稅額都需要申報印花稅嗎?
老師,請問什么情況需要申報印花稅,有銷項稅額就一定得申報嗎
怎么下載百度初中學(xué)習(xí)
請問,這個題,第一問的甲公司債務(wù)重組確認(rèn)的損益計入其他收益 乙公司的債務(wù)重組確認(rèn)的損益計入的投資收益
請問老師增值稅是當(dāng)月計提當(dāng)月,然后發(fā)放嗎
已經(jīng)做了結(jié)帳,次月銷售退回如何做會計分錄
小規(guī)模納稅人餐飲公司6月收到幾家公司用餐的餐飲費,沒有開票,7月才開發(fā)票,并且開票金額和收到的一致,那要怎么做賬呢
老師我們是農(nóng)業(yè)公司、現(xiàn)在有一筆二十多萬的勞務(wù)費不知道怎么處理因為沒有發(fā)票對方是個人包工頭沒有公司打錢給了他那么多。他說其他家公司也是這樣打錢給他的也是幾十萬的勞務(wù)費。這種情況還能怎么去處理才合規(guī)
結(jié)息的會計分錄,借銀行存款貸負(fù)數(shù)的財務(wù)費用-利息收入對嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!業(yè)務(wù)是A公司做的,收款是b公司,b公司開發(fā)票給我們,這個有風(fēng)險嗎?怎么規(guī)避
老師,法人也是股東,如果只變法人,股東不變,牽扯股權(quán)變更不?
這道題答案錯了吧,應(yīng)該選C吧
哪這樣進項不是會重復(fù)了嗎
你好,沒有重復(fù),本來都需要繳納印花稅啊?
我是購貨方,我銷售的銷項申報印花稅,哪進項對方不是也會申報嗎
如果我還申報進項的哪不是等于雙方都申報了嗎
你好,本來購進和銷售都需要繳納印花稅 而不是:只有銷售繳納印花稅,購進不需要繳納印花稅啊
好的,還沒想明白
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?