借記:主營業(yè)務(wù)成本
老師,我們公司貨代費用發(fā)票怎么做賬呢,是借:銷售費用—運輸費 貸:銀行存款嗎
老師好!老師,收到運輸發(fā)票,銀行付款回單 分錄: 借:管理費用—運輸費 費用抵扣 貸:銀行存款 還是借:其他應(yīng)付款—某某物流公司 貸:銀行存款 以上兩個分錄哪個正確?謝謝!
老師,你好,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計。我公司用公賬付尿素款12000元。用公賬付車輛檢測費3200元。這兩個分錄是這樣做嗎? 摘要:付尿素款′ 借:應(yīng)付賬款12000 貸:銀行存款12000 借:主營業(yè)務(wù)成本一尿素12000 貸:應(yīng)付賬款12000 摘要:付檢測費 借:應(yīng)付賬款3200 貸:銀行存款3200 借:主營業(yè)務(wù)成本3200 貸:應(yīng)付賬款3200
老師,我運輸公司用公賬付GPS服務(wù)費13200元,借什么呢?貸銀行存款
老師,我運輸有限公司的內(nèi)賬會計,我公司11月22日用銀行存款支付了擔(dān)保費40000元,借什么科目?貸銀行存款
老師 我想問一下就是關(guān)于那個固定資產(chǎn)折舊方法的計算 嗯……我看著這個公式去算的話還是會算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會了 這個是不是因為對公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級職稱
第三季度所得稅預(yù)報表中,職工薪酬中計入成本費用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個數(shù)怎么填? 我舉個例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費, 2211.04 是工會經(jīng)費, 2211.05 是教育經(jīng)費 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個科目合計取數(shù),那么就說哪幾個科目合計的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計入哪一年
請問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號的設(shè)備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個月,沒補繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關(guān)系,各分店的那個資金收入流水是統(tǒng)一進(jìn)入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個報稅這一塊增值稅和所得稅應(yīng)該分別怎么報?
老師,請問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會計學(xué)堂退費是真的還是假的?
老師您好!請問開具外管證是出納還是主辦會計開具?
好,知道了。那我公司還購買了尿素,金額13200元,是運輸車輛上用的。借什么呢?貸銀行存款
運輸車輛上用的。借主營業(yè)務(wù)成本
好好,知道了,謝謝老師。
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!