你好 今年是5%這個(gè)是對(duì)? ?生產(chǎn)服務(wù)業(yè)是 10%

1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師,我不明白答案中的會(huì)計(jì)分錄,這里的其他權(quán)益工具投資期初遞延所得稅資產(chǎn)借方余額50萬(wàn)元,本期發(fā)生160*25%=40,那么這個(gè)借其他綜合收益10遞延所得稅資產(chǎn)10是什么意思?期初是可抵扣差,本期增加可抵扣差,這里的分錄是沖掉的意思?還有這個(gè)答案也不理解:借所得稅費(fèi)用65貸遞延所得稅資產(chǎn)65(答案期初余額可抵扣差140本期發(fā)生65可抵扣差,又減上筆分錄遞延所得稅資產(chǎn)貸方10?我不明白啥意思?還有遞延所得稅負(fù)債期初貸方余額10,本期發(fā)生60*25%=15然后15-10=5是啥意思?是余下的要結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用科目嗎?
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi),480元一張專用發(fā)票, ? 會(huì)計(jì)分錄如下: 借,管理費(fèi)用480 貸,銀行存款480 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費(fèi)用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報(bào)表中分別填寫(xiě)480元?? 對(duì)嗎? 2. 為什么在申報(bào)表中填寫(xiě)后,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中,本期發(fā)生額是480,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個(gè)是不是也是480? ? 5. 申報(bào)表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫(xiě)?
增值稅加計(jì)抵減,生產(chǎn)性是5%,用可抵扣進(jìn)賬稅額是1679.84*5%=83.99然后填在本期加計(jì)抵減發(fā)生額對(duì)吧?怎么系統(tǒng)跳出1500多的數(shù),還顯示我錯(cuò)了,再加加計(jì)抵減臺(tái)賬后金額,啥意思
比對(duì)規(guī)則名稱:生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果:不通過(guò) 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-13493.68 老師我在申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò),這里所說(shuō)的《加計(jì)抵減臺(tái)賬》到底是個(gè)啥?本期的加計(jì)抵減數(shù)不是等于本期進(jìn)項(xiàng)稅額*5%嗎?
樸老師,接著問(wèn)你 因?yàn)椴眉糍|(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時(shí)間對(duì)齊;入庫(kù)單是生產(chǎn)后倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的記錄,時(shí)間對(duì)不上,所以都該按計(jì)件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫(kù)單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計(jì)件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計(jì)件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫(kù)單的時(shí)間差會(huì)導(dǎo)致成本算錯(cuò)月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時(shí)消耗的,按入庫(kù)單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計(jì)提?這樣我怎么確定計(jì)提稅額多少錢(qián)?
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老師您好,增值稅加計(jì)抵減在認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,實(shí)際上現(xiàn)在還沒(méi)有用到加計(jì)抵減,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額很大,現(xiàn)在還沒(méi)有消化完,建議把加計(jì)抵減的營(yíng)業(yè)外收入先沖出來(lái)嗎?,沖出來(lái)的話,當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù),這樣操作可以嗎
老師,有個(gè)個(gè)體工商戶開(kāi)小票的,本來(lái)是稅務(wù)局定額的,1月份客戶催要發(fā)票開(kāi)爆了,開(kāi)了二十多萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)這筆發(fā)票沒(méi)成本還要交所得稅一萬(wàn)多塊,我能把員工做進(jìn)去申報(bào)今年一年的工資嗎
老師,廠家給我們公司補(bǔ)貼,但補(bǔ)貼款不是直接付給我們,而是給予我們訂貨用,假如補(bǔ)貼款是3萬(wàn),我們訂5萬(wàn)元的貨,那只需支付他們2萬(wàn)元就行,他們給予5萬(wàn)元的貨,然后開(kāi)折扣3萬(wàn)元的發(fā)票給我們。但我們當(dāng)時(shí)入庫(kù)的時(shí)候是直接按5萬(wàn)元入庫(kù)做庫(kù)存商品?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整?
最近我公司安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,請(qǐng)問(wèn)我公司怎么做賬務(wù)處理 ?安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,安裝的可以計(jì)入固定資產(chǎn),然后折舊的 請(qǐng)問(wèn)不用確認(rèn)收入嗎 只是當(dāng)做是固定資產(chǎn)使用就好了嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的企業(yè)還可以做三來(lái)一補(bǔ)嗎?
老師,電腦學(xué)習(xí)網(wǎng)址怎么上啊
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)分別有哪些,分別怎么適用


生活服務(wù)是10吧,
是的,生活服務(wù)按10%?,F(xiàn)代服務(wù)。服務(wù)按5%。