你好,不可以,不能夠抵扣。但是有的地方申報(bào)表上可以減
收到簡(jiǎn)易計(jì)征的增值稅專用發(fā)票,稅率為5%,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,不動(dòng)產(chǎn)租賃按簡(jiǎn)易征收率百分之五開(kāi)增值稅專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅,征收率百分之3,關(guān)于增值稅還有其他優(yōu)惠政策嗎
建筑公司,一般納稅人,為簡(jiǎn)易征收百分之三的稅率,這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的吧,開(kāi)票多少稅費(fèi)就交多少增值稅與附加稅對(duì)吧
繳納簡(jiǎn)易征收百分之5的增值稅,公司買車的進(jìn)項(xiàng)可以抵,簡(jiǎn)易征收百分之5的增值稅嗎?
2023年第三季度,全國(guó)流通中現(xiàn)金供應(yīng)量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說(shuō)才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
老師,請(qǐng)問(wèn)我1月份在把“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)候,漏了一部分沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),然后2.3月份計(jì)提的折舊也少計(jì)提了,怎么辦?
老師,小規(guī)模4月開(kāi)了50萬(wàn)專票,5月做賬時(shí)需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 然后需要計(jì)提附加稅嗎?
總部財(cái)務(wù)交接整個(gè)財(cái)務(wù)掌管的所有事情給我,我應(yīng)該注意那些事情
老師你好,就是開(kāi)的通行費(fèi)的票可以抵專票的稅嗎
請(qǐng)問(wèn)銷售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說(shuō)不銹鋼沒(méi)有生產(chǎn)日期怎么處理
老師你好,財(cái)務(wù)專用章什么時(shí)候用
老師,自用的房產(chǎn)是按什么繳納房產(chǎn)稅的?
您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時(shí)發(fā)放,什么時(shí)候有錢什么時(shí)候發(fā),這種情況5月是申報(bào)12000還是0申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)毛利260萬(wàn)元,企業(yè)所得稅繳納多少?小微企業(yè)
開(kāi)了100萬(wàn)的簡(jiǎn)易專票,和100萬(wàn)的正常專票,怎么分開(kāi)抵扣???
你好,就是這100萬(wàn)的簡(jiǎn)易發(fā)票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能夠抵扣。
13點(diǎn),舉例, 13萬(wàn)的簡(jiǎn)易增值稅,13萬(wàn)的正常增值稅 ,有15萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)增值稅,怎么抵扣
你好,是這樣子的,比如你做a項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收,有100萬(wàn)。B項(xiàng)目是一般征收也有100萬(wàn)。 那么a項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)你是不能夠抵扣的。
抵13萬(wàn),正常增值稅, 繳納13萬(wàn)簡(jiǎn)易增值稅,2萬(wàn)留抵?
你好,這個(gè)看你那邊系統(tǒng)怎么設(shè)置的,其實(shí)兩種老師都見(jiàn)過(guò)。有一種是可以直接用所有的要交的稅減去所有可抵扣的稅,還有一種就是你說(shuō)的這樣。
問(wèn)哪里可以,知道屬于那總啊
你好,你不用問(wèn)哪里,你直接填申報(bào)表??瓷陥?bào)表上是留底的還是要交就可以了。