你好 借:營業(yè)外支出?? ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
老師 無法收回的借款如何做賬
老師,一家公司做社保人員減少,我們這邊是做了人員減少需要單位和個(gè)人多繳10%的養(yǎng)老保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn),那我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,離職的人員已經(jīng)沒有工資了,個(gè)人部分的社保還需不需要填寫到工資薪金里面
老師 壞賬準(zhǔn)備的所有會(huì)計(jì)分錄可以給我一個(gè)嗎
老師,建安企業(yè)差額計(jì)稅分錄怎么做
請(qǐng)問公司變更營業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記 銀行開戶 轉(zhuǎn)股,辦理流程復(fù)雜嗎?
不是工商注冊(cè)上的股東,可以給公司投資,公司作為實(shí)收資本嗎
老師物流運(yùn)輸行業(yè)這個(gè)車輛保險(xiǎn)發(fā)票金額18124.55,下面還有個(gè)車船稅138.48 款未付賬怎么做
收到POS轉(zhuǎn)入銷售款997.5,扣了2.5的手續(xù)費(fèi),實(shí)際上銷售額是1000元,這個(gè)是未開票收入,我怎么做賬務(wù)處理
老師,作為一名在職會(huì)計(jì)人員最多能兼任幾家公司財(cái)務(wù)呢?
車船稅是用管理費(fèi)用還是稅金及附加?
那我以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖嗎?
你好,以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,需要沖銷?
你好,老師,是只需要紅沖成本就好?不需要做其他了嗎?
你好,以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,需要沖銷? 還需要做匯算清繳的更正?
報(bào)表已經(jīng)更正了,所得稅也補(bǔ)交了,就是賬務(wù)處理有點(diǎn)疑問
你好,你的疑問具體是??
老師,成本紅沖后,庫存商品怎么辦呀?
你好,成本紅沖了,庫存商品也對(duì)應(yīng)沖銷了啊?
我是做借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品嗎?因?yàn)樯碳乙呀?jīng)找不到了,款當(dāng)時(shí)付給對(duì)方的
你好,是做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄?
我之前結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務(wù)成本、貸:庫存商品,那如果做相反分錄,庫存商品就回來了,多出來了哎,這個(gè)庫存商品我該怎么處理呀?
你好,你還需要把之前購進(jìn)的庫存商品分錄也紅沖了啊??
那我先前是做的借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,那賬都付出去了,對(duì)方也不退款,我還是平不了賬
你好,這個(gè)是虛開的發(fā)票,不是真實(shí)的購買,會(huì)退回相應(yīng)款項(xiàng)才是的?
我真實(shí)購買的商品,但是對(duì)方找了一家單位開票給我,所以不退款了,只是發(fā)票是假的
你好,應(yīng)當(dāng)找真實(shí)的供應(yīng)商給你單位開具發(fā)票才是,應(yīng)當(dāng)避免虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
已經(jīng)找不到了,那個(gè)老板都已經(jīng)不做了,能不能庫存商品轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出呀?
你好,沒有庫存商品直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的做法?