你好,這個(gè)是專用發(fā)票的嗎?
跨月專票未抵扣,1%銷售方?jīng)_紅怎么做
銷售方跨月紅沖專票,購買方原專票還未抵扣,需要依原發(fā)票入賬還是退還給銷售方?
跨月發(fā)票,購買方未認(rèn)證抵扣,銷售方能直接紅沖嗎?
跨月銷售發(fā)票紅沖如何做賬老師? 成本結(jié)轉(zhuǎn)以及進(jìn)項(xiàng)抵扣這方面
跨月發(fā)票未抵扣,銷售方如何在開票系統(tǒng)紅沖?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
是的,專票
點(diǎn)擊紅字信息表 進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)擊發(fā)票管理,再點(diǎn)擊紅字信息表 填開紅字信息表 點(diǎn)擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發(fā)票信息,點(diǎn)擊下一步 點(diǎn)擊上傳 點(diǎn)擊頁面下方的上傳 點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開 返回開票系統(tǒng)主頁面,點(diǎn)擊發(fā)票管理,再點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開 點(diǎn)擊電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 點(diǎn)擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 導(dǎo)入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢,點(diǎn)擊確定,下載并導(dǎo)入紅字信息表,生成負(fù)數(shù)發(fā)票后,就可以紅沖電子專票了
紙質(zhì)的和電子的是一樣操作的。
原來的發(fā)票怎么處理?
他原來的發(fā)票收回來,第一聯(lián)拿來做賬,第二聯(lián)、第三聯(lián)自己留存好了。