您好,同學(xué), 借:庫存商品1000 貸:銀行存款1000
一、某制藥廠為增值稅一-般納稅人,2020年4-6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)4月5日,銷售藥品價款10萬元(不含稅) ,貨款及稅款已經(jīng)收到。(2)4月7日從某農(nóng)場購進(jìn)玉米100噸,單價1000元,款已經(jīng)付清,玉米驗收入庫。 (3)4月13日收購農(nóng)民個人玉米50噸,單價1020元,開具由稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)- -監(jiān)制的“收購農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票”,玉米驗收入庫。 (4)4月20日銷售藥品- ~批,價值20萬元(不含稅),貨物已經(jīng)發(fā)出,款尚未收到。 (5)5月8日從小規(guī)模納稅人購入玉米5噸,單價1240元,取得專用發(fā)票。 (6)5月15日采取分期收款發(fā)出藥品一-批20萬元(不含稅),制造成本15萬元,合同約定分三期收款,發(fā)貨時收取貨款和稅款的50%,其余貨款和稅款6、7月兩月等額收回,5月份收到貨款8萬元。 (7)5月19 日銷售藥品一批,銷售額100萬元(不含稅),支付運輸部門運費2000元,貨款存入銀行,取得運費票據(jù)。 (8)5月21日購入原材料- -批, 取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元,稅款3. 4萬元,款項已付,原材料入庫。 (9)5月25日,上月發(fā)出貨物被退回- - 部分(藥品不符),有關(guān)證明齊全,價稅合計58500元,藥品入庫。 (10)6月12日把一批藥品銷售給醫(yī)院,價款12萬元(不含稅),貨物已經(jīng)發(fā)出,款項已經(jīng)收到。 (11)6月20日購入玉米10噸,增值稅專用發(fā)票注明的單價為1050元,付款并入庫。 (12)6月30日盤點原材料, 4月從農(nóng)民個人購入的庫存玉米發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)20噸,成本17748元。上月賒銷藥品,本月未收到貨款及稅款。根據(jù)上述資料計算藥廠4-6 月應(yīng)納增值稅?(取得發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證)
老師,醫(yī)院去購進(jìn)一些藥品,其中有一種藥退貨,,收到對方5月4日的普通發(fā)票,其中還有一張對方銷售退貨清單上面蓋著對方公司出庫專用章,退貨清單上寫著我們醫(yī)院入庫日期5月5,怎么做分錄啊
我們醫(yī)院購買藥品,進(jìn)行借藥品貸現(xiàn)金的分錄;但供應(yīng)商開具的發(fā)票中包含了醫(yī)院退回的藥品費用,需要正確進(jìn)行會計處理,上面蓋著對方公司藥的出庫專用章老師會計分錄怎么寫我們醫(yī)院購進(jìn)一些藥品收到對方普通發(fā)票,同時對其中一種藥品退藥,收到對方公司的退貨清單,上面蓋著出庫專用章,退貨的分錄是借現(xiàn)金-100貸藥品-100嗎
我們醫(yī)院購買藥品,借藥品貸現(xiàn)金的分錄:但供應(yīng)商開具的普通發(fā)票中包含了醫(yī)院退的藥品費用,上面蓋著對方公司藥的出庫專用章,收到對方公司的退貨清單,上面蓋著出庫專用章,怎么做分錄啊
我們醫(yī)院購買藥品,借藥品貸現(xiàn)金的分錄:但供應(yīng)商開具的普通發(fā)票中包含了醫(yī)院退的藥品費用,上面蓋著對方公司藥的出庫專用章,收到對方公司的退貨清單,上面蓋著出庫專用章,怎么做分錄啊購進(jìn)藥品其中包含退的藥品費,借開票上的總金額嗎藥品貸現(xiàn)金,退藥時,借退藥的現(xiàn)金貸藥品嗎
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退分?jǐn)偸前炊嗌俦壤?/p>
設(shè)備出售后,員工去調(diào)試發(fā)生的差旅費計入該設(shè)備生產(chǎn)成本,然后一并轉(zhuǎn)入庫存商品嗎,還是單獨計入差旅費
請問我們做為乙方與甲方(總包)簽訂的施工合同,然后置業(yè)(甲方的甲方)給我們付款,每次都是置業(yè)(甲方的甲方給我們付款),他們給我們寫了一份三方協(xié)議(沒有標(biāo)注金額就是此合同的所有款項),可以嗎?
老師好,這邊有一筆費用,是分三年支付的!但是對方分年開票,我這邊想把這次費用一次性入到應(yīng)付賬款,然后分三年攤銷入成本!請問這樣做有影響嗎?
老師,工會經(jīng)費現(xiàn)在怎么申報
老師好,企業(yè)運煤,行業(yè)屬于道路貨物運輸里面的普通貨物運輸還是其他
A投資了20萬開了個店,B想入股,占比40%,如何計算
老師好,前幾個月有發(fā)票記賬錯誤,進(jìn)項稅額沒有分開,財務(wù)報表已經(jīng)申報,可以在10月份沖銷前面的記賬憑證,然后補記嗎
老師,我是開勞務(wù)發(fā)票,加工費發(fā)票的,結(jié)轉(zhuǎn)成本,是不是把制造費用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,然后生產(chǎn)成本直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下
老師這是代收代付的公司 這樣做合理嗎 要開多少勞務(wù)發(fā)票 小規(guī)模