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老師你好,去年暫估了材料,今年才收到票,和暫估的單價(jià)不一致,去年暫估時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這應(yīng)該怎么調(diào)?謝謝

2023-05-06 15:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-06 15:04

借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

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快賬用戶9466 追問 2023-05-06 15:08

我想著會(huì)影響我結(jié)轉(zhuǎn)的成本,因?yàn)閷?shí)際入庫沒有那么多,而我是按我當(dāng)時(shí)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本的,這樣不影響嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-06 15:09

差異很大的話,就重新做上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的報(bào)表做匯算

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2023-05-06
你好,借原材料貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料,去年是這么做的嗎?
2023-02-22
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2024-01-04
你好,您的意思是把多暫估的成本沖銷,對(duì)嗎?
2024-05-29
你好,先沖銷去年的分錄,然后按照發(fā)票確認(rèn)庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,差異轉(zhuǎn)入以前年度損益
2022-05-18
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