借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
老師好,去年12月份商品沒買,是按之前的買價(jià)暫估成本,已結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本,可是這個(gè)月商品降價(jià)了,實(shí)際購買的費(fèi)用與暫估的不一致,現(xiàn)在怎么做賬?先沖減去年的暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖減?如果暫估和發(fā)票價(jià)格一樣,是否只是沖減暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用再?zèng)_減?
在2021年庫存商品暫估入庫后結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年發(fā)票進(jìn)來后,單價(jià)與暫估入庫時(shí)單價(jià)不一致,但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話會(huì)計(jì)賬怎么處理,謝謝老師
老師,去年暫估了材料入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,剛收到發(fā)票,比我暫估的多一分錢,這個(gè)怎么處理了啊
老師,你好,我想請(qǐng)教一下,我去年的暫估成本,都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,跨年了,今年怎么沖啊,去年做的時(shí)候是借:工程施工—某某項(xiàng)目—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估成本
老師你好,去年暫估了一些材料,今年收到,但金額比我暫估的大,那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我想著會(huì)影響我結(jié)轉(zhuǎn)的成本,因?yàn)閷?shí)際入庫沒有那么多,而我是按我當(dāng)時(shí)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本的,這樣不影響嗎?
差異很大的話,就重新做上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的報(bào)表做匯算