你好!退回來做相反的分錄,另外計提的也沖減
5月繳納,2019年的城市維護建設(shè)稅。分錄:計提,借:利潤分配-未分配利潤。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅。繳納,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 貸:銀行存款。這樣做分錄對嗎? 這樣做分錄之后請見圖,報表過不去。
老師, 關(guān)于6稅兩費退回的稅金賬務(wù)處理該怎么做? 1、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 貸:稅金及附加 還是 借銀行存款-金額 借城建附加-負(fù)數(shù)金額 這兩個哪個更合理點?
老師,當(dāng)月產(chǎn)生繳納城市維護建設(shè)稅時,當(dāng)月先計提分錄:借主營業(yè)務(wù)稅金及附加-城市維護建設(shè)稅 ,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅。下月繳納,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎
交附加稅的時候是做 借:應(yīng)交稅費=城市維護建設(shè)稅 貸:銀行存款,退回來,分錄如何做
交附加稅的分錄:1、借 稅金及附加 貸 銀行存款 2、借:稅金及附加 貸:城市維護建設(shè)稅 借:城市建設(shè)維護費 貸:銀行存款 以上兩種分錄都對嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費對嗎,需要應(yīng)交稅費紅字嗎
你好,你這個不用再寫紅字了。你已經(jīng)寫到貸方去了。
那可以借方做紅字嗎
你好,可以的,可以做借方紅字。