你好,你看一下你申報(bào)個(gè)稅的金額是多少,然后你在這里填寫的工資薪金又是多少?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填報(bào)表不牽扯罰金罰款,滯納金支出,就沒填,申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示有滯納金是怎么回事
老師好,我報(bào)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候申報(bào)提示企業(yè)所得稅工薪支出稅收金額過大怎么回事,提示如下
老師,我做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),按系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)那里,總是提示我系統(tǒng)繁忙,是怎么回事呀
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)平均值,與財(cái)報(bào)不一致,匯算清繳低風(fēng)險(xiǎn)提示提示資產(chǎn)總額過大,繼續(xù)申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,核定征收的個(gè)體工商戶報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候出來這個(gè)提示是怎么回事
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
我按照個(gè)稅系統(tǒng)里填寫依舊是這個(gè)提示
看的所屬期是22年1月到12月的
你是計(jì)提的次月申報(bào)個(gè)稅的嗎?
是當(dāng)月發(fā)工資然后結(jié)轉(zhuǎn)的,因?yàn)?0號發(fā)工資來不及計(jì)提
你好,不是的,你是本月的工資在下一個(gè)月申報(bào)還是怎么申報(bào)的,因?yàn)槭前l(fā)工資的次月申報(bào),他得隔了兩個(gè)月 不是你計(jì)提的所屬期一月份,如果是次月發(fā)工資的話,應(yīng)該是所屬期二月份才申報(bào)
是下月發(fā)上月的工資,比如1月工資2月份發(fā),然后也是2月補(bǔ)計(jì)提,然后3月報(bào)稅
那你應(yīng)該看所屬期二到次年一月份的。
看一下它差異大嗎?不大的話,你忽略了就行。
那要是所屬期2到次年1月的工資申報(bào)的數(shù)更大,忽略不會(huì)出問題吧,稅務(wù)局不會(huì)查吧
只要你沒有少申報(bào)個(gè)稅就可以。
好的,明白了
不用客氣,工作愉快。