系統(tǒng)里點(diǎn)勾選不抵扣就可以。然后全額計(jì)入成本費(fèi)用。
已認(rèn)證的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票材料,后來(lái)因管理不善做報(bào)廢處理賬務(wù)上該增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那發(fā)票系統(tǒng)上需要怎么處理呢?
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣:未抵扣抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都到了發(fā)票聯(lián)入賬了,那么下次進(jìn)項(xiàng)抵扣,要不要做賬,還是可以先認(rèn)證做留底,還是等下次認(rèn)證抵扣,賬務(wù)怎么處理。 只有抵扣聯(lián)到了,發(fā)票聯(lián)未到,不過(guò)抵扣聯(lián)需要先抵扣,等發(fā)票聯(lián)到了入賬,賬務(wù)怎么處理。
老師,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,認(rèn)證系統(tǒng)里面怎么操作呢
認(rèn)證系統(tǒng)里面有發(fā)票,但是實(shí)際沒(méi)收到過(guò)發(fā)票,那1月份做賬的時(shí)候怎么把系統(tǒng)里面的發(fā)票處理完?我們會(huì)計(jì)說(shuō)做認(rèn)證不抵扣?如果做了認(rèn)證不抵扣的話,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
增值稅發(fā)票平臺(tái)推送的發(fā)票必須都認(rèn)證嗎?系統(tǒng)推送了一張通行費(fèi)發(fā)票,但我沒(méi)有收到,我是不做處理,還是做認(rèn)證不抵扣
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
是公司給員工租賃的宿舍費(fèi)用 , 這樣我選擇不抵扣原因是用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)就可以吧
好,是的,選擇這個(gè)填寫是對(duì)的。
好滴 然后我報(bào)增值稅的時(shí)候在附表中也不用填寫吧 系統(tǒng)會(huì)自己帶出來(lái)吧
你好,是的,這樣處理是對(duì)的,不用填寫。
增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)提交了就可以了嗎 不用查詢統(tǒng)計(jì)之類吧
T的提交就可以了,不需要其他操作。
好的謝謝老師
客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。