你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
1、請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫(xiě)? 假設(shè)我公司在今年1月份購(gòu)買10萬(wàn)元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(wàn)(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬(wàn),那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額)填寫(xiě)的是1萬(wàn),第四列填寫(xiě)的是10萬(wàn),這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬(wàn)同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬(wàn),這樣是否正確? 2、請(qǐng)問(wèn)我公司的應(yīng)收賬款10萬(wàn)無(wú)法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬(wàn)就可以了,8萬(wàn)元做營(yíng)業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問(wèn)我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬(wàn)元,低于2萬(wàn)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
您好,老師,2020年我們公司有固定資產(chǎn),我分4年計(jì)提折舊,我填寫(xiě)2020年度第一季度企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表里500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除這一欄,我第二季度和第三季度都延續(xù)了上季度的數(shù)據(jù),那2021年度這個(gè)表是重新置零還是延續(xù)今年年末的數(shù)據(jù)?我其實(shí)是填錯(cuò)了這個(gè)表,我想在填年度所得稅表時(shí)調(diào)整一下,我就是怕下個(gè)年度這個(gè)表還得延續(xù)今年的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師解答疑惑,怎么辦!謝謝
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下1.老板拿來(lái)2019年的發(fā)票要報(bào)銷,金額有點(diǎn)大,有五六萬(wàn)萬(wàn)了,這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師 您好,請(qǐng)問(wèn)一下,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 自行開(kāi)發(fā)的辦公樓,用于出租(租房還包括提供空調(diào),熱水器) 第一個(gè)問(wèn)題,空調(diào)和熱水器,可以記入開(kāi)發(fā)成本吧?(好像可以理解成精裝修然后再出租),所以我在糾結(jié),這個(gè)空調(diào)和熱水器是不是可以一次性記入開(kāi)發(fā)成本,不用累計(jì)折舊了。 第二個(gè)問(wèn)題,年租金15萬(wàn),租3年,(我們是小型微利企業(yè))老師,麻煩幫忙看一下預(yù)估的稅費(fèi)是否合理。(包括空調(diào)熱水器,成本大概在47萬(wàn)左右) 增值稅 15*3/1.09*0.09=3.72萬(wàn) 附加稅 3.72*(5%+3%+2%)=0.372萬(wàn)元 房產(chǎn)稅 2023-2024減半 2025全額 2023-2024年,15/1.09*12%*0.5*2=1.65萬(wàn)元 2025年 15/1.09*12%=1.65萬(wàn)元 企業(yè)所得稅 ,不知道該咋估算了。。。 老師麻煩幫忙看看。
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
您好~咨詢下:購(gòu)置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,注冊(cè)了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒(méi)登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒(méi)辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開(kāi)業(yè)信息有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),10月1日開(kāi)始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開(kāi)具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開(kāi)具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來(lái)想接著問(wèn): 那老師,這合同金額160萬(wàn)是怎么來(lái)的呢?從題目可以看出來(lái)嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬(wàn)元,稅費(fèi)13萬(wàn)元。后面就來(lái)個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過(guò)了。
老師,個(gè)體工商戶自己可以開(kāi)戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開(kāi)的票,報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎?在每個(gè)月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)的情況下
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過(guò)800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳?
你們當(dāng)時(shí)一次性計(jì)提了折舊,本年累計(jì)這里應(yīng)該沒(méi)數(shù)字啊
本年累計(jì)折舊額杭次填寫(xiě)的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正常折舊的金額,也就是帳載金額啊,一次性加速折舊只是企業(yè)所得的一個(gè)政策優(yōu)惠,帳載是正常折舊的
稅收金額這里是正常填寫(xiě)的,當(dāng)年的沒(méi)有
什么意思沒(méi)有明白老師
你的第2行不應(yīng)該有數(shù)字
第二行本來(lái)沒(méi)有數(shù)字啊,第二行還是第二列?
為什么第二列不該有數(shù)字
就是你畫(huà)圈豎著的這個(gè)
為什么呢老師,是否有依據(jù)?
你想你會(huì)計(jì)上當(dāng)年一次性計(jì)提了,最多只剩下殘值,稅法上要求按年計(jì)提不允許一次性,怎么可能有數(shù)
老師,會(huì)計(jì)上不允許一次性扣除,一次性扣除只是一個(gè)企業(yè)所得稅稅收政策,會(huì)計(jì)上正常提折舊,只是匯算清繳上一次性加速折舊了,當(dāng)年度一次性扣除調(diào)減以后要逐年調(diào)增的,老師感覺(jué)你專業(yè)水平有待提升
我說(shuō)反了這里確實(shí)是
那我這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是為什么呢?現(xiàn)在是這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題,我報(bào)完以后就出了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
你先別下結(jié)論,你按我說(shuō)的填填試試,先別申報(bào)
就是第二列別填數(shù)字是嗎
對(duì),你試試起碼的看看會(huì)什么提示會(huì)?
好的。老師
嗯,先做做看吧題目