您好 1、生產產品耗用甲材料5000元,車間一般耗用甲材料4000元,管理部門耗用甲材料2000元。 借:生產成本 5000 借:制造費用 4000 借:管理費用 2000 貸:原材料 5000%2B4000%2B2000=11000 2、現(xiàn)金購買辦公用品500元,其中車間使用200元,管理部門使用300元。 借:制造費用 200 借:管理費用 300 貸:庫存現(xiàn)金 500 3、轉賬支付車間水電費1000元。 借:制造費用 1000 貸:銀行存款 1000 4、現(xiàn)金支付借款利息500元。 借:財務費用 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 5、銷售產品100000元,增值稅額17000元,款已收存銀行。 借:銀行存款 117000 貸:主營業(yè)務收入 100000 貸:應交稅費 17000 6、李明出差借款1800元,現(xiàn)金支付。 借:其他應收款 1800 貸:庫存現(xiàn)金 1800 7、發(fā)生營銷展覽費3000元,銀行轉賬支付。 借:銷售費用 3000 貸:銀行存款 3000 8、李明出差回來報銷差旅費1400元,退回現(xiàn)金400元。 借:管理費用 1400 借:庫存現(xiàn)金 400 貸:其他應收款 1800
2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費。3、開出轉賬支票委托銀行發(fā)放工資,實發(fā)工資為100000元,并結轉代扣員工工資20000元。4、開出轉賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產車間設備維修費1300元,企業(yè)管理部門設備維修費700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費12000元。其中A產品耗用4000元,B產品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉賬支票支付本月電費36000元。其中A產品耗用18000元,B產品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預借差旅費8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉賬支票結算本月通訊費13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。10、企業(yè)開出現(xiàn)金支票支付律師費用和審計費用12000元11企業(yè)副總報銷差旅費7500交回現(xiàn)金500元。12本月耗用材料匯總如下A產品耗用6萬元B產品耗用5萬元。車間一般耗用6000元。管理部門一般耗用9000元。根據(jù)業(yè)務編制會計分錄
永峰機器廠2018年2月發(fā)生下列經濟業(yè)務:1.倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產A產品領用甲材料4000kg,@100元,乙材料2000kg,@50元;生產B產品領用甲材料3000kg,@100元,乙材料1500kg,@50元,車間一般性消耗領用丙材料800kg,@40元;廠部-般性消耗領用丙材料400kg,@40元。2.分配結轉本月應付職工工資130000元,其中:生產A產品工人工資60000元,生產B產品工人工資40000元,車間管理人員工資10000元,廠部管理人員20000元。3.按工資總額的14%提取福利費。4.供銷科李文出差預借差旅費1800元。5.計提本月固定資產折舊費20000元,其中:生產車間14000元,廠部6000元。6.支付本月份固定資產修理費3000元,其中:車間2000元,廠部1000元。7.用銀行存款支付金融部門籌資費用4000元。8.用銀行存款支付電話費、電報費8000元。9.供銷科李文出差歸來報銷差旅費1500元,并交回余款300元,結清原借款。10.用銀行存款支付車間辦公11.用銀行存款支付本月份電費18000元,其中:A.B
【學中做】藍夢公司2022年12月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:1.5日,從銀行提取現(xiàn)金284905元,以備發(fā)放工資。2.5日,以現(xiàn)金發(fā)放工資284905元。3.10日,生產A產品領用甲材料268000元,乙材料330840元;生產B產品領用田材料268000元,乙材料248130元;行政管理部門領用乙材料16530元。4.11日,以現(xiàn)金購買辦公用品1700元;其中行政管理部門1400元,生產車間300元。5.12日,采購員李星出差,預借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。6.15日,以銀行存款支付銀行匯款手續(xù)費50元。7.20日,李星出差回來,報銷差旅費4426元,退向現(xiàn)金574元。8.25日,以銀行存款支付本月電費共計7220元。其中生產車間電費5920元,行政管理部門電費1300元。做會計分錄
會計分錄題:1、生產產品耗用甲材料5000元,車間一般耗用甲材料4000元,管理部門耗用甲材料2000元。2、現(xiàn)金購買辦公用品500元,其中車間使用200元,管理部門使用300元。3、轉賬支付車間水電費1000元。4、現(xiàn)金支付借款利息500元。5、銷售產品100000元,增值稅額17000元,款已收存銀行。6、李明出差借款1800元,現(xiàn)金支付。7、發(fā)生營銷展覽費3000元,銀行轉賬支付。8、李明出差回來報銷差旅費1400元,退回現(xiàn)金400元。
收到張三投資12萬元,其中現(xiàn)金3萬元,銀行存款9萬 2.從銀行借入6萬元借款,存入銀行,3個月限期 3.從光明工廠購入甲材料1000千克,單價10元,增值稅13%,共計11300元,全部款項通過支 票支付。材料未入庫。4.上述甲材料驗收入庫 5.采購員小王預借差旅費1000元,現(xiàn)金支付。6.結轉上述產品成本25000元。 7.以現(xiàn)金支付車間設備修理費2000元,未取得增值稅專用發(fā)票。 8.用銀行存款來支付水電費2400元,其中車間2000,行政管理辦公室400元。 9.領用甲材料100千克,乙材料200千克,用于A、B產品生產,其中A耗用50千克甲,50千克乙,B產品耗用50千克甲,30千克乙,車間一般耗用15千克乙,管理部門耗用剩余的乙材料。10.將1萬元現(xiàn)金存入銀行。 11.計算本月工資2萬元,其中A交品工人工資8000元,B產品工人工資4000元,車間管理人 員工資3000元,行政管理人員工資5000元。12.從銀行取現(xiàn)金2萬元。 13.發(fā)放工資2萬元,現(xiàn)金支付。 14.按規(guī)定根據(jù)職工工資總額14%計提職工福利費。 15.采購員小王出差回來,報銷差旅費1200元,余款用現(xiàn)金支付。 16.計提本月固定資產折舊費1600元,其中車間1000元,管理部門600元。 17.計算本月營業(yè)稅500元。 18.結轉的制造費用,平均分攤到A、B產品成本里。 19.進行現(xiàn)金清查時發(fā)現(xiàn)短款300元。 20.經反復核查,其中100元短款屬于出納員的責任,應由其賠償,另外200元短款原因不明, 經批準轉做管理費用。
購買的固定資產,回來做的研發(fā)設備,后面項目停了,折舊還是按研發(fā)支出折舊嗎
你好,我想咨詢一下股權變更,公司三個股東A占股50%,BC占股25%,注冊資本300萬,A完成57萬實繳,BC沒有實繳,未分配利潤付的7萬。我提交的資料A是溢價轉讓,BC沒有?,F(xiàn)在稅務那邊喊我把所有者權益里面的50萬,BC按照占股金額溢價轉讓。這種可以么?所有者權益里面BC都沒有錢呢
出口報關以exw報關,如果不知道國內段的費用怎么辦,我們開發(fā)票是要按sfob價開嗎
老師,我們有個做抖音的客戶,比如100塊,但是平臺有優(yōu)惠卷,客戶實際付款85,那收入是按100報給稅務局還是85啊
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老師,因為20年公司沒有建賬,當時借的款都到公司賬戶上了,現(xiàn)在要歸還借款,賬上卻沒有借款人的信息,請問歸還借款時要如何做賬?公戶打款時備注上要怎么寫?借款利息歸還不走公戶?
不間斷電源作為哪類作為固定資產
老師您好,審計。數(shù)據(jù)分析可以用于整個審計過程對嗎?分析程序不能用于控制測試,數(shù)據(jù)分析可以用是這樣嗎
工商銀行的到賬伴侶費,摘要怎么寫,科目就是財務費用-銀行手續(xù)費對不
公司去年買車未付全款當時入固定資產,后面公司把車抵押做融資性售后回租,如果要改分錄怎么處理,入賬金額是入貸款金額還是抵押金額