?匯算清繳中無形資產(chǎn)攤銷填寫一年度的攤銷金額。
老師好,匯算清繳資產(chǎn)折舊,資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)期末余額是508350.43元,也沒折舊,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷這個(gè)表還用填嗎?
所得稅匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用明細(xì)表中 資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 包含無形資產(chǎn)和股權(quán)等的攤銷費(fèi)用嗎?
老師,匯算清繳,4000期間費(fèi)用明細(xì)表中無形資產(chǎn)攤銷放在哪一行
老師,匯算清繳,4000期間費(fèi)用明細(xì)表中無形資產(chǎn)攤銷放在哪一行?資產(chǎn)折舊攤銷表只包括固定資產(chǎn)折舊嗎
老師,匯算清繳,4000期間費(fèi)用明細(xì)表中無形資產(chǎn)攤銷放在哪一行?資產(chǎn)折舊攤銷表只包括固定資產(chǎn)折舊嗎還是
老師,請(qǐng)問寺廟的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做,是之前是個(gè)人保管錢財(cái),沒有公賬
老師,請(qǐng)問下股東是法人股,不是分紅不交個(gè)稅嗎,那分紅是不是要計(jì)入營業(yè)外收入還是什么科目,有沒有具體的分錄,謝謝
老師,我們是進(jìn)口一般納稅人,之前月份有一筆進(jìn)口增值稅已經(jīng)抵扣,本月這筆增值稅對(duì)應(yīng)的貨物退運(yùn)了,比如我本月銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅50,有個(gè)地方老想不明白,我在計(jì)算本月應(yīng)交增值稅的時(shí)候,是100-50,為什么那個(gè)退運(yùn)的增值稅沒有算到里頭?
老師,請(qǐng)問一般納稅人上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月需要沖紅,上個(gè)月已經(jīng)加交過增值稅了,這個(gè)月怎么辦呢
發(fā)票開錯(cuò)稅率且已經(jīng)跨年,現(xiàn)準(zhǔn)備紅沖重開,但是會(huì)產(chǎn)生稅款。繳納稅款的同時(shí)需要補(bǔ)繳滯納金嗎
老師我的是個(gè)體工商戶,稅務(wù)沒有給我核定個(gè)人所得稅 工資薪金所得 ,我可以給員工報(bào)稅嗎
你好老師,我做內(nèi)賬,盒奶批發(fā)行業(yè),商品串貨,還有漏打銷售單,多打銷售單,報(bào)損報(bào)益單怎么調(diào)整一下
明年開始中級(jí)考四科嗎?
老師之前會(huì)計(jì)申報(bào)稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候隨便編的數(shù)據(jù),和賬套里面的報(bào)表對(duì)應(yīng)不上,她也不愿意修改之前申報(bào)系統(tǒng),我應(yīng)該怎么辦?如果不修改我按現(xiàn)在報(bào)表里面實(shí)際填寫有影響嗎
庫存商品入庫,價(jià)格是含稅價(jià)格,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票,發(fā)票是需要的時(shí)候再開,怎么做賬
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4000期間費(fèi)用明細(xì)表中無形資產(chǎn)攤銷放在哪一行?
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用
哪一行哪個(gè)項(xiàng)目呢
同學(xué)你好 這個(gè)看你是什么費(fèi)用支出
可以計(jì)入資產(chǎn)折舊攤銷表這行嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的