你好,你處置價格是一千嗎
老師,請問我們是一般納稅人,現(xiàn)在公司要處置公司名下的車輛,車輛過戶給個人,這個稅率是多少
處置固定資產(chǎn):甲公司對賬面原值為1000萬元,累計折舊為600萬元的一棟房屋進行處置。處置時發(fā)生不含增值稅的相關(guān)處置費用5萬元,取得處置收入800萬元,增值稅80萬元。該固定資產(chǎn)的處置凈收益為多少萬元,并編制會計分錄。
處置固定資產(chǎn):甲公司對賬面原值為1000萬元,累計折1為600萬元的一棟房屋進行處置。處置時發(fā)生不含增值稅的相關(guān)處置費用5萬元,取得處置收入800萬元,增值稅80萬元。該固定資產(chǎn)的處置凈收益為多少萬元,并編制會計分錄。
處置固定資產(chǎn):甲公司對賬面原值為1000萬元,累計折舊為600萬元的一棟房屋進行處置。處置時發(fā)生不含增值稅的相關(guān)處置費用5萬元,取得處置收入800萬元,增值稅80萬元。該固定資產(chǎn)的處置凈收益為多少萬元,并編制會計分錄。
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價值98000元,沒有抵扣進項稅,折舊計提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務處理分錄,這4000元應該交多少稅
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請問銀行的手續(xù)費,我沒有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細表二、扣除類調(diào)整項目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務局退回手續(xù)費才這點點27.12元,這個怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運輸公司開1%的運輸發(fā)票給公司,公司要往外開運輸發(fā)票,是幾個點的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費用,計入管理費用嗎?
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
資產(chǎn)處置損益是1000.
資產(chǎn)處置損益,這個是你處置的所得,和你銷售價格不一樣,交增值稅看你的銷售價格。
啥意思,處置固定資產(chǎn)我賣了50000,資產(chǎn)處置收益1000,我是按50000繳稅,不是按照1000繳稅嗎?法規(guī)是什么?這種情況下,我按多少稅率繳稅?交多少稅
按照額來繳納 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按下列公式確定銷售額和應納稅額(3%減按2%征收): 銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 應納稅額=銷售額×2% (二)政策依據(jù): 《國家稅務總局關(guān)于增值稅簡易征收政策有關(guān)管理問題的通知》(國稅函〔2009〕90號)第四條第二款 二、一般納稅人 (一)基本規(guī)定: 一般納稅人銷售自己使用過的其他固定資產(chǎn),應區(qū)分不同情形征收增值稅: 1、銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅。 2、2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅。 3、2008年12月31日以前已納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的在本地區(qū)擴大增值稅抵扣范圍試點以前購進或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅; 銷售自己使用過的在本地區(qū)擴大增值稅抵扣范圍試點以后購進或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅。 4、一般納稅人(原營業(yè)稅納稅人)銷售自己使用過的、納入營改增試點之日前取得的固定資產(chǎn),按照現(xiàn)行舊貨相關(guān)增值稅政策執(zhí)行
按照5萬來交增值稅。如果你收到了一共是5萬,需要換算成不含稅的。
怎么換算,我們是2008年2月買的車。換算后按什么稅率交?
你好,5萬除以1.03乘以2%,按照這個來繳納增值稅。
這樣的話 不含稅金額加稅額就不等于50000了是嗎?
好,你收到的錢是價稅合計。
是的 我收到了5萬,是價稅合計的。
你好,5萬除以1.03乘以2%是稅額,剩下的做固定資產(chǎn)清理怎么會不一樣?
借銀行存款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理, 應交稅費簡易計稅5/1.03*2%
固定資產(chǎn)清理也不是五/1.03,倒計出來不就可以了?
是這樣的,我們收到了5萬塊錢,固定資產(chǎn)清理是49858.55,這樣我們是不是還賣虧了?這樣需要繳納增值稅嗎?需要繳納多少?分錄怎么做的
借銀行存款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理, 應交稅費簡易計稅5/1.03*2%
上面已經(jīng)寫了,還有具體的哪里不懂?
我車子的賬面凈值是49858.55,我是不是賣虧了,怎么做賬,凈值體現(xiàn)在哪個科目,虧體現(xiàn)在哪個科目
你虧不虧我不清楚
固定資產(chǎn)清理的余額是多少?你算一下。
我們固定資產(chǎn)清理的余額就是49858.55
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)清理的金額是49858.55嗎? 借方的是49029 處置虧損,虧損的金額就是49858減去49029。
借: 其他應付款 50000 這樣對嗎 借:其他應付款 50000 資產(chǎn)處置損益 829.42 貸: 固定資產(chǎn)清理 49858.55 應交稅費 970.87
可以的,可以這么做的。