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老師幫我看一下我這個憑證對不對,謝謝

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2023-05-05 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-05 10:15

您好 繳納增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 不是銷項稅額 計提的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5637 追問 2023-05-05 10:32

老師你再看一下是這樣嗎

老師你再看一下是這樣嗎
老師你再看一下是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:51

這樣分錄正確的哈

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您好 繳納增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 不是銷項稅額 計提的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-05-05
可以,可以可以可以,
2020-10-15
您好,把完整的題目發(fā)過來吧
2022-08-21
沒看見你做的呀什么東東?
2022-08-22
你好,不對,需要把圖片里面的? 利潤分配——以前年度損益調(diào)整? 科目,換成??以前年度損益調(diào)整? 科目
2021-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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