您好,只能紅沖,再重新開(kāi),客戶是上帝啊
老師你好,我們是建筑公司,工程招標(biāo)時(shí)用的代理公司,現(xiàn)在讓代理公司開(kāi)票,備注欄沒(méi)有備注,對(duì)方說(shuō)不可以備注?請(qǐng)問(wèn)老師有這種說(shuō)法嗎?
我們有2分合同是2019.3-2020.2和2020.3-2021.2的,發(fā)票全部都是今年才開(kāi)的,第一張發(fā)票備注了2019.1月-3月的費(fèi)用,月份備注錯(cuò)了,對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)2020年的1-2月費(fèi)用可以不用開(kāi),直接從2020.3-4月開(kāi)始,在備注里說(shuō)明2020.1-2的費(fèi)用已經(jīng)在2019.1-3發(fā)票中體現(xiàn),不再開(kāi)具,這樣的話可以嗎?
請(qǐng)教下:1月份自開(kāi)專票給甲方了,現(xiàn)在甲方說(shuō)發(fā)票沒(méi)有備注,要我們直接沖紅了重新開(kāi)一張,原發(fā)票不退給我們。這樣可以嗎?不可以的話是為什么呢?
老師你好,我們是一般納稅人,在17年的時(shí)候開(kāi)的發(fā)票出去沒(méi)有備注,現(xiàn)在對(duì)方審計(jì)說(shuō)我們那個(gè)發(fā)票不行,需要重新開(kāi)具,會(huì)對(duì)我們有影響嗎 若以前選的稅務(wù)編碼有錯(cuò)的話,可以重新選正確的嗎
老師這發(fā)票開(kāi)出后,現(xiàn)在對(duì)方又說(shuō)讓備注油樣檢測(cè),請(qǐng)問(wèn)這不備注可以不?有文件要求嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開(kāi)給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開(kāi)具發(fā)票。那能開(kāi)嗎?如果可以開(kāi),要怎么開(kāi)?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶,利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺(jué)得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過(guò)30萬(wàn),不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?