出票日就是簽發(fā)票據(jù)的日期; 第10題是計算個稅的,包含工資收入和勞務(wù)報酬所得,扣除每人的60000和社保后,查表知道稅率和速算扣除數(shù),計算個稅
老師,對于支票這塊的知識,我還有兩個疑問,一是,為什么出票人可以在支票上記載自己為收款人?自己簽發(fā)支票,自己收錢?二是,為什么支票不得另行記載付款日期?老師,開一張支票,支票上,寫的那個日期,不是付款日期,那是什么日期?
老師,這題到底是選A還是C?答案是C,但我對應(yīng) 我們的課件的知識點卻是A?老師有那個關(guān)于這個知識 點的總結(jié)嗎?什么時候判決變更,什么時候撤銷,什么時候確認違法?
老師,你可以給我講講那個出票日期的知識點嗎?還有這個第十題不會,涉及到的知識點是啥嘞
請問一下老師 這個去年考試原題稍微改了一下的題目 最后給予提示說 這個企業(yè)符合進項稅額加計扣除的條件 最后就是計算出來是29萬的進項稅額 還要在加計扣除10%的進項稅額也就是2.9萬 我很好奇這個知識點在講義上完全沒看到過 只有在企業(yè)所得稅中購買環(huán)保設(shè)備可以抵扣10%設(shè)備款 所以麻煩老師能講解一下這個符合企業(yè)進項稅額加計抵扣的知識點嗎
老師,我應(yīng)聘去一個企業(yè)干餐飲會計,成本票的取得都需要注意以下哪幾點?采購必須取得發(fā)票,500元一下可以使用收據(jù),如果讓你弄這塊的話會怎么弄,還有哪些知識盲區(qū)是我沒觸及到的
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
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老師,房屋產(chǎn)權(quán)贈送給沒有血緣關(guān)系的人是要收個人所得稅的,是吧
贈送給有血緣關(guān)系的那些配偶呀,父母,子女等等之類的,那些是不用收個人所得稅的,是不
是的,直系親屬免個稅
老師,房屋產(chǎn)權(quán)贈送給沒有血緣關(guān)系的人是要收個人所得稅的,是吧 贈送給有血緣關(guān)系的那些配偶呀,父母,子女等等之類的,那些是不用收個人所得稅的,是不[皺眉] 還有就是用簡易計稅方法的,因為銷售折讓。終止或者退回給購買方的銷售額,要從當(dāng)期的銷售額中扣減,那要是用一般納稅方法呢?初級考試問題
老師,我提了這個問題,你接手解答一下
同學(xué),可能其他老師已經(jīng)接了,你稍等下
同學(xué)你好,麻煩幫老師點個五星好評哦,謝謝