你好;? ?是的; 這個(gè)是的; 如果沒有這個(gè)進(jìn)出口的權(quán)利的話??
就是我公司現(xiàn)在是生產(chǎn)型企業(yè),有出口業(yè)務(wù),之前沒退到過稅,只是享受了免稅,現(xiàn)在保稅區(qū)那邊一直要給我們公司免費(fèi)提供場所,讓我們過去再成立一個(gè)公司,鑒于我們現(xiàn)在及以后都有大額的出口業(yè)務(wù),我們到底是現(xiàn)在公司直接出口的好,還是去保稅區(qū)成立一個(gè)分公司或子公司再通過分公司或子公司出口的好呢,從財(cái)稅角度來看
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額所剩無幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒有辦理出口退稅,請問老師我們?nèi)ツ隂]辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會(huì)因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
有沒有做過出口退稅的朋友,如果有進(jìn)出口權(quán),委托給報(bào)關(guān)行退稅的話,是開票給報(bào)關(guān)行,報(bào)關(guān)行收到稅務(wù)局退稅再返還給我們?還是我們直接開票給對(duì)方,退稅直接退到我們賬戶上?
有沒有做過軟件出口業(yè)務(wù)的朋友?如果我們沒進(jìn)出口權(quán),通過第三方代理出口,銷售軟件享受出口免稅,我們開票給代理方,是按13%交稅,那我們是不是沒享受到出口免稅這個(gè)政策?
老師,我們是小規(guī)模,做阿里巴巴國際站出口的外貿(mào)企業(yè),沒有去海關(guān)商務(wù)局備案,之前的收入都做內(nèi)銷收入,我們出口都是委托貨代報(bào)關(guān)的,如果我們要享受出口免稅這一政策,需要做什么?需要商務(wù)局備案嗎?還是直接在電子稅務(wù)局備案就好了?
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
老師,問一個(gè)問題哈 主營業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
那就是即征即退和出口免稅這兩樣政策都沒享受到?
你好; 是的;? 你看是否考慮代理公司去 代理出口的??
自己取得進(jìn)出口權(quán),再找代理公司辦理,我們是不是仍然可以享受出口退稅
你好;? ?是的;這個(gè)是可以的??
那我銷售硬件可以出口退稅呢?直接找第三方代理商會(huì)怎么樣
你好;? 可以的;出口貨物方面可以 退稅的??