你好,是的,銷售商品13%的稅率。
一般納稅人開(kāi)銷售返利,是按稅率13%開(kāi)嗎
銷售貨物,一般納稅人專票13%,小規(guī)模納稅人1%,小規(guī)模納稅人開(kāi)給一般納稅人的,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是按1%計(jì)算,還是13%哦?
一般納稅人銷售商品貨物稅率是13%,小規(guī)模納稅人銷售商品貨物是按3%嗎
一般納稅人銷售貨物開(kāi)普票也是13嗎?也要按13個(gè)點(diǎn)交稅對(duì)吧
一般納稅人無(wú)票進(jìn)貨,銷售的稅率是按13%嗎?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
可是我無(wú)票也涉及到成本??!不能把成本也算13%吧,增值稅不是只算增值的部分的13%嗎
你好,收到商品了沒(méi)?收到發(fā)票成本可以暫估。
收到商品,沒(méi)有發(fā)票!是這樣稅務(wù)稽查說(shuō)無(wú)票收入做的少,讓補(bǔ)無(wú)票收入,可是無(wú)票收入就涉及到無(wú)票進(jìn)貨,所以想咨詢一下,無(wú)票進(jìn)貨再無(wú)票銷售的稅率
您采購(gòu)的這個(gè)發(fā)票稅率是取決于您的供應(yīng)商,比如您的供應(yīng)商是一般納稅人,就是13%,如果是小規(guī)模,現(xiàn)在就是1%。
你在說(shuō)什么呢,我不是想知道采購(gòu)發(fā)票的稅率。我是想知道一般納稅人無(wú)票進(jìn)貨再無(wú)票銷售的稅率
好,這個(gè)第一個(gè)回復(fù)已經(jīng)回復(fù)了,您銷售就是13%的稅率。