你好,你這個(gè)是外賬的嗎?
老師 請(qǐng)問 如果我要算本月的利潤(rùn) 是不是就把本月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—本月發(fā)生的費(fèi)用等。如果我這個(gè)月又收到上月的收入和報(bào)銷上月的支出 這個(gè)是不是不算進(jìn)去?還有就是 本月發(fā)生的業(yè)務(wù)有未收到款項(xiàng)和未結(jié)算款項(xiàng),這個(gè)是要算在本月的嗎?
我們是新成立的公司,7月沒有銷售業(yè)務(wù),8月開始有銷售業(yè)務(wù)對(duì)外開具了發(fā)票,這個(gè)月把7月業(yè)務(wù)和8月業(yè)務(wù)憑證做在一起了,確認(rèn)了收入沒有確認(rèn)成本,因?yàn)槲覀兪窃诙兑糇鲇螒蛲茝V的,我們主要的成本就是給主播投抖幣,這個(gè)是不是就是我們營(yíng)業(yè)成本,還有就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我也沒有做,想問下這個(gè)是不是不符合規(guī)定,我們公司很小很小
我們是一家貨運(yùn)公司,本月應(yīng)該收客戶的運(yùn)費(fèi),但是金額給對(duì)方要次月才能確認(rèn),確認(rèn)后再開票,那本月有成本和費(fèi)用支出,但是本月的收入我怎么記呢?
本月收入,但是本月沒有開票,會(huì)在次月開票,但是老板又要知道本月相應(yīng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn),那本月的收入怎么記才合理?
老板需要看到當(dāng)月業(yè)務(wù)的利潤(rùn),就是本月的業(yè)務(wù)按利潤(rùn)表格式做出的利潤(rùn),但是本月的收入,本月沒有開票,需要下月開票,這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這塊怎么記賬呢?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
目前是內(nèi)賬
你好,那張你不用管發(fā)票,只要你實(shí)際有業(yè)務(wù)直接做就行。
如果是外賬的話 一般怎么處理合理呢?
你好,根據(jù)發(fā)票的來。
當(dāng)月沒有開的不做收入,下一個(gè)月開了發(fā)票再做