您好啊,這個(gè)店里的資產(chǎn)咱盤點(diǎn)一下分個(gè)類,比如固定資產(chǎn)1萬,存貨1萬,還有沒有對(duì)外的債權(quán)和債權(quán),自己來個(gè)簡(jiǎn)易清單把這5萬分配了。借:固定資產(chǎn) 存貨 應(yīng)收 貸:應(yīng)付 銀行,這樣就建好賬了
請(qǐng)問下老師,我要新建一個(gè)賬套,那么我老板告訴我的他已經(jīng)投入了店面押金5萬,轉(zhuǎn)讓費(fèi)5萬,裝修費(fèi)3萬,這個(gè)我怎么做進(jìn)去賬套啊,還是直接放到期初余額嗎 我應(yīng)該放到哪個(gè)科目里面呢?
咨詢老師一個(gè)問題,代賬公司剛接到一個(gè)新客戶的賬,他們的存貨和應(yīng)付賬款都沒有分明細(xì),我建賬的時(shí)候期初余額怎么錄呢
我們是4S店,18年建了個(gè)新店,并已開始使用,建好了才說這個(gè)店不是我們的資產(chǎn),算租用,在建的過程中發(fā)生了80多萬的費(fèi)用入的在建工程,這80多萬也不會(huì)付我們了,一直掛在賬上,現(xiàn)在想把這個(gè)在建工程轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤,請(qǐng)問老師,這樣可不可以?或者老師有沒有更好的處理方法?
好的,非常感謝樂樂老師!再問一下,她們公司之前有代賬公司交過來的總賬和明細(xì)賬,我建賬的時(shí)候直接把這個(gè)累計(jì)說填上去就行嗎?期初數(shù)需不需要做憑證啊?
老師 想問一下之前代賬做的資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)付、預(yù)付、應(yīng)收和預(yù)收,但是明細(xì)上沒有,明細(xì)只有應(yīng)付和預(yù)付,像我建賬的時(shí)候怎么建期初呢,如果我期初只寫應(yīng)付和應(yīng)收的話這樣和他的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額就不一樣了
老師您好,我們公司用別的公司中標(biāo)一個(gè)工程項(xiàng)目,承包費(fèi)和工程款都是從我們公司支付的,發(fā)票也開給了我們公司,財(cái)務(wù)做賬需要什么資料才能入賬?
老師,我們公司要給個(gè)人付款,我們需要他開發(fā)票,他怎么開?我們公司要代扣代繳個(gè)稅嗎?稅率多少
老師,我們公司要給個(gè)人付款,我們需要他開發(fā)票,他怎么開?我們公司要代扣代繳個(gè)稅嗎?稅率多少
現(xiàn)在的一般納稅人新接的項(xiàng)目那個(gè)專業(yè)分包能扣除嗎?
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,增值稅的加計(jì)抵減與加計(jì)抵扣,區(qū)別在哪里,沒有搞明白?
電梯維修服務(wù)增值稅稅率多少
老師,請(qǐng)問一下老板辦了一個(gè)個(gè)體工商戶,現(xiàn)在稅務(wù)和銀行還沒開戶,已經(jīng)辦了有3個(gè)月了,如果目前不用的話不開通可以不?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么算,老師
老師你好,單位有多少人才需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師我們有一個(gè)項(xiàng)目:我們從總包把活包過來,又承包給丙公司,然后丙公司造工資表,蓋我們的章去總包那兒領(lǐng)民工工資,我們包成100萬,包給下線丙公司70萬,30萬是我們的利潤,總包轉(zhuǎn)公戶的錢很少10萬,90萬走民工工資出來,丙公司是要給我們開票70萬的,請(qǐng)問我們的余下的20萬,以什么方式拿回來?