你好! 沒(méi)有影響的!個(gè)稅匯算清繳并不是每個(gè)人都要進(jìn)行申報(bào)的,只有符合條件的情況下才會(huì)需要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳
個(gè)稅匯繳清算,已作廢是不是相當(dāng)于沒(méi)有申報(bào),有什么影響嗎?如果達(dá)不到需要匯繳清算的條件是不是也可以不申報(bào)
老師,個(gè)稅匯算清繳需要個(gè)人每年申報(bào)嗎?以前都沒(méi)有申報(bào)過(guò)有什么影響嗎
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶(hù)了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶(hù),謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂兀枰炑a(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶(hù)季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
【1】2022難度已經(jīng)預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的才要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳; 【2】2022年度綜合所得收入超過(guò)12萬(wàn)元且需要補(bǔ)稅金額在400元以上的需要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳。 綜合來(lái)說(shuō),只有個(gè)人所得有退稅或者需要補(bǔ)稅的情況下才要申報(bào)。沒(méi)有預(yù)繳過(guò)稅額或者個(gè)人收入不高的話(huà),自然不存在退稅或者補(bǔ)稅的情況了。 有幾種情況是不需要進(jìn)行匯算情況的,具體如下: 【1】綜合所得年收入不超過(guò)12萬(wàn)元的納稅人,不管是否需要補(bǔ)繳稅款,都不需要匯算清繳個(gè)稅。 【2】納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的,由于金額較低,為了減輕納稅人工作量,也不需要匯算清繳。 【3】在一個(gè)納稅年度內(nèi)沒(méi)有取得綜合所得,雖然有股息紅利、偶然所得等,但是也不需要匯算清繳個(gè)稅。 【4】納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致,也就是不存在補(bǔ)稅、退稅情形的,不需要匯算清繳。 【5】納稅人雖然年終匯算清繳需要退稅,但是主動(dòng)選擇不申請(qǐng)年度匯算退稅的,也不需要匯算清繳個(gè)稅。
好,知道了,多謝老師。
不客氣!麻煩給個(gè)五星好評(píng)!謝謝! 祝你工作順利生活愉快!