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銷售商品收到本票一張,面值20萬元,增值稅稅率13%。會計分錄怎么做啊?具體數(shù)額為多少?。繛槭裁疵看未鸢付疾煌??

2023-04-28 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-28 15:55

你好,這個表述有問題,應該表述為,銷售商品的含稅/不含稅售價是多少?增值稅稅率13%,收到本票20萬

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你好,這個表述有問題,應該表述為,銷售商品的含稅/不含稅售價是多少?增值稅稅率13%,收到本票20萬
2023-04-28
借:應收票據(jù)15 貸:主營業(yè)務收入 15/1.13 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項? 15*1.13*0.13
2023-04-28
借:庫存商品 ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款/銀行存款等
2023-04-28
借銀行存款20萬, 應收票據(jù)30萬, 應收賬款18.1萬 代主營業(yè)務收入60萬, 應交稅費,應交增值稅銷項78000 銀行存款3000
2023-05-19
借:應收票據(jù)20 ? ? ?銀行存款10 ? ? 應收賬款26.5 貸:主營業(yè)務收入50 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項6.5 借:銷售費用3000 貸:銀行存款3000 ? ? ?
2023-05-19
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