那你計(jì)算的方法是什么的,你再看一下系統(tǒng)里面他怎么算的,你看一下有差異在哪里
老師,每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅(應(yīng)納稅所得額)是不是等于(利潤表中的利潤總額)
老師,好。同一時(shí)期利潤表上的所得稅費(fèi)用和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額(企業(yè)所得稅表上的第15行)數(shù)是不是應(yīng)該一樣
老師唉 利潤表中 利潤總額減去企業(yè)所得稅費(fèi)用 其中企業(yè)所得稅費(fèi)用是如何得到的啊
應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)是怎么得來的?是企業(yè)利潤表里利潤按照稅法規(guī)定調(diào)增調(diào)減得來的嗎?是不是用應(yīng)納稅所得額乘所得稅率后就是企業(yè)當(dāng)期應(yīng)交的所得稅費(fèi)用?
下列關(guān)于企業(yè)所得稅費(fèi)用的表述,正確的有()A期末應(yīng)將所得稅費(fèi)用余額結(jié)轉(zhuǎn)記入本年利潤B所得稅費(fèi)用通過“稅金及附加”科目核算C利潤總額減去所得稅費(fèi)用為凈利潤D所得稅費(fèi)用由當(dāng)期所得稅和遞延所得稅組成
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
系統(tǒng)暫時(shí)進(jìn)不去,估計(jì)還是跟賬務(wù)有關(guān)系,利潤表理論上的當(dāng)期所得稅費(fèi)用是什么
他應(yīng)該是看的是年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損之后的這個(gè)余額乘以稅率。