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老師您好,現(xiàn)在翻22的賬本做匯算清繳,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)備,發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)做賬分錄做錯,比如社保單位部分,它少計入了,我可以在23年直接相同負(fù)數(shù)分錄然后再錄入正確分錄嗎?因為涉及損益,可以不通過利潤分配調(diào)整,按正常入賬不

2023-04-28 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-28 13:33

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2023-04-28
你好,沖收入和成本可以的,那又怎么做了正的15萬呢?
2020-12-23
同學(xué)您好!第一種情況:“跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認(rèn)費用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)”這個是正確的,第二種情況:上期已經(jīng)預(yù)提了費用,企業(yè)所得稅前取得發(fā)票,這個企業(yè)所得稅前可以扣除,不需要做調(diào)整。第三種情況:您計提的費用22萬,實際來了14萬,只要您暫估的數(shù)據(jù)是有來源的,這個多出來的8萬,不需要做調(diào)整分錄,您就是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)整納稅申報表就可以。
2024-05-23
你好,稍等看下內(nèi)容先
2024-03-18
?你好;? ? 你這個應(yīng)該是調(diào)整 期初數(shù)據(jù); 所以你要吧期初數(shù)據(jù)改 了才行的;? ? 是的; 要 調(diào)下報表數(shù)據(jù)? ?
2022-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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