你好;?? 比如企業(yè)違約金,匯算清繳的時候可以扣除,稅收滯納金不可以扣除。 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十條規(guī)定,在計算應(yīng)納稅所得額時,下列支出不得扣除: (一)向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項; (二)企業(yè)所得稅稅款; (三)稅收滯納金; (四)罰金、罰款和被沒收財物的損失; (五)本法第九條規(guī)定以外的捐贈支出; (六)贊助支出; (七)未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出; (八)與取得收入無關(guān)的其他支出。 ? ?營業(yè)外收入; 一般 是hi 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的; 一般不涉及調(diào)增的?
老師,匯算清繳時營業(yè)外收入和營業(yè)外收支需要調(diào)增嗎?
老師,匯算清繳時營業(yè)外收入和營業(yè)外收支需要調(diào)增嗎?
匯算清繳所得稅時需要調(diào)增調(diào)減意外支出和營業(yè)外收入嗎?
營業(yè)外收入和支出匯算清繳需要做什么 要調(diào)增調(diào)減嗎
老師,年度匯算清繳營業(yè)外收入及支出要調(diào)增或者調(diào)減否
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
那就是營業(yè)外除了罰金 滯納金要調(diào)增 其他都可以
你好;? ?是的; 一般是說的? 經(jīng)營原因 產(chǎn)生的合同違約金 和罰款 可以稅前扣除; 其他的 上面列舉的 這些營業(yè)外支出 都需要調(diào)增處理的??
我的是安監(jiān)的罰款支出 要調(diào)增嗎 和生育津貼的補助部分沒轉(zhuǎn)給員工的 要調(diào)減嗎
你好;? ? 這個要調(diào)增的 ; 2.? 津貼補助這個是走往來科目; 不調(diào)整哈; 你之后 轉(zhuǎn)給員工 就可以了?
我說的是以后就不轉(zhuǎn)給員工了。
不轉(zhuǎn)的話; 這部分? 記入營業(yè)外收入; 繳納所得稅的; 這個會的??
不轉(zhuǎn)給員工那需要調(diào)嗎
你好;要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 會繳納所得稅的??
我的意思是,已經(jīng)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了。不需要調(diào)減了吧
你好;? ?正常就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤; 影響收入總額; 到時報所得稅即可 ;? ?匯算的時候不單獨填寫表格去調(diào)增哈??
營業(yè)外收支在哪個表里面填的?
你好;? ?在你們的 主表利潤總額? 里面 體現(xiàn);? ?有調(diào)整的營業(yè)外支出 的 在納稅調(diào)整表里面體現(xiàn)的??
其他里面嗎
扣除類項目? 其他里面 ;? 不是這個收入類里面哦 ;下面一個扣除類? ?
收到的政府補助不需要調(diào)減吧
你好; 這個? 一般不用的??