你好; 1.? 這個是出口 研發(fā)開發(fā)服務(wù);這個是 免稅的 ;? ? ;你們是與個人發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎??
老師,請問一下一個人兩個月的工資9900然后就在這個月申報個稅,不是超過5000要扣稅嘛,怎么沒有抵扣,這是什么原因,是軟件出了什么問題嘛,還是什么原因?還有就是有一個5475的,每次超了都要扣,這次怎么沒發(fā)生扣稅呢,是不是累計扣除數(shù)發(fā)生了變化呢?直接就報成功了,對的沒
老師好,請問找個人安裝軟件,發(fā)票金額3萬,我方在代扣代繳個稅時按含稅金額3萬申報勞務(wù)報酬,還是不含稅金額29702.97申報勞務(wù)報酬?還有這3萬是代扣完個稅后的金額,需要合同標明是稅后金額3萬嗎?我們把3萬直接付給對方,明年匯算由我方退回這筆代扣的個稅。
我們開出的都是設(shè)備的發(fā)票,設(shè)備發(fā)票的進貨發(fā)票都是購買軟件的發(fā)票,現(xiàn)在使用購軟件的增值稅抵 開出設(shè)備費的 銷項稅 這個稅務(wù)風險很高。 請問老師這個問題怎么避免,這個月會影響嘛,如果下月開進來設(shè)備的發(fā)票,是不是就不影響這個月這樣抵扣了。
請問老師,內(nèi)地與臺灣軟件開發(fā)業(yè)務(wù),跨境要扣稅?軟體開發(fā)如果不是套裝軟件,就會有扣繳問題,要扣繳20%扣繳稅款?前三筆開發(fā)都么有這個20%的稅,請問這個什么時候有這個稅?
請問老師,有了解跨境軟件開發(fā)服務(wù)稅費政策的嗎?我司向臺灣提供軟件開發(fā)服務(wù),臺灣公司說如果我司提供的不是套裝軟件,臺灣付款給我司的時候要扣20%的什么稅?兩家公司的交易,不是個人交易。
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
臺灣公司匯款到我司,說有20%的 稅,這個是什么情況有這個稅?
你好 ;? ?個人的話 會有20%個稅的? ?
我司提供軟件開發(fā)服務(wù)給臺灣公司
你好; 如果是公司之間的話 是沒有個稅 的?
公司,不是個人,不是個稅,是他們匯款到我司的時候扣的稅,要符合開發(fā)軟件是套裝等,老師你遇到過這個問題嗎
我沒有咨詢個稅
你好1;? ? 這個公司之間; 沒有個稅的;? 你找對方問下;正常來說是增值稅和企業(yè)所得稅的? ?
你看我第一個問題好嗎
臺灣匯款到我司,跨境要扣20%的稅,是要看軟件是否為套裝軟件
你好; 1. 這個出口研發(fā)服務(wù)和開發(fā)服務(wù);這個是免增值稅的;? ? 你增值稅免了。附加稅也是免稅的;如果要征收 也是所得稅部分的 ;? ?
如果不是套裝軟體,就會有扣繳問題,所以請跟前端確認是怎樣的軟體, 另外要扣繳20%扣繳稅款
我是要咨詢跨境,套裝軟件和非套裝軟件,匯款時會涉及20%的稅,你回答我的那些稅是內(nèi)地的,現(xiàn)在是跨境交易,第一次聽說這20%的稅,也不知道啥稅
你好 ;? 跨境交易的話; 看當?shù)氐胤绞欠裼锌劾U的 比例要求;? 國內(nèi)這邊是 增值稅? 和附加稅免的 ; 你有利潤才繳納所得稅的;? ??
前面有過3次跨境交易了,沒有扣這個20%的稅,現(xiàn)在這次那么財務(wù)提示,我就是想確認套裝軟件不會涉及,非套裝軟件會交這20%是什么稅?
你好; 那你問下對方;正常來說的話;除非地方有要求扣除稅費? ; 正常不會扣的 ;? ?你找對方 那邊問下 當?shù)氐呐_灣的政策才行的?