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老師,你好!公司收到技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票22500元。(月初預(yù)付7000元),月底收到發(fā)票??梢嬋氪龜傎M用嗎?分錄應(yīng)該怎么做?

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2023-04-27 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-27 10:10

你好;? 是的; 一年內(nèi)的技術(shù)服務(wù);你做賬 : 借預(yù)付賬款貸銀行存款; 按月分?jǐn)? 借管理費用 -技術(shù)服務(wù)費貸 預(yù)付賬款? ?

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你好;? 是的; 一年內(nèi)的技術(shù)服務(wù);你做賬 : 借預(yù)付賬款貸銀行存款; 按月分?jǐn)? 借管理費用 -技術(shù)服務(wù)費貸 預(yù)付賬款? ?
2023-04-27
借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 貸,預(yù)付賬款
2021-01-07
你好 三月份用了多少的,你這個不能根據(jù)發(fā)票來做了,因為你在三月份的時候,你四月份五月份六月份根本就沒有發(fā)生,不能做費用。
2022-07-08
同學(xué)你好,是計入成本;
2021-01-18
你好,當(dāng)時分錄是怎么做的?借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎?
2021-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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