你好;? 你實(shí)際有分包出去; 你可以錄入的;? ? 簡(jiǎn)易計(jì)稅不用錄入的; 一般是直接按3%?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),然后把工程分包出去,我們采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那分包方給我們提供發(fā)票,有差額計(jì)稅的,我們還用返還她們稅點(diǎn)嗎?我們?cè)诓スこ炭顣r(shí),已經(jīng)扣了她們3個(gè)點(diǎn)了
老師好,我是建筑業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們是按結(jié)算確認(rèn)收入的,那給甲方開發(fā)票的時(shí)候我該怎么做賬呢?是直接借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 是這樣嗎?這是不是按開票確認(rèn)收入的分錄?
我公司是增值稅一般納稅人13%的稅率,但是6月份開票的時(shí)候,有一個(gè)產(chǎn)品,把稅率開成了3%,這個(gè)月把增值稅怎么報(bào)呢? 發(fā)票采集的時(shí)候 1、我把稅率全部當(dāng)成是13%,有提示我,稅額不等于銷售額*稅率,如圖片1 2、分開采集,錄入3%。提示計(jì)稅方式只能是簡(jiǎn)易征收,免稅或免抵退稅。如圖片2
老師建筑企業(yè)簡(jiǎn)易征稅開票的時(shí)間需要錄入分包款的金額嗎?看我發(fā)的圖片里面有個(gè)錄入方式。
老師,我們是建筑企業(yè),把一部分人工分包給外邊的勞務(wù)公司了,對(duì)方給我開的發(fā)票是建筑服務(wù)*工程款,這個(gè)發(fā)票備注欄需要寫“差額征稅”這幾個(gè)字嗎?
老師,面對(duì)不喜歡的人,怎么辦?之前聽別人說要和每個(gè)人都能相處
我應(yīng)聘了一個(gè)制造業(yè)會(huì)計(jì)崗位,公司是制造燈具的,但我沒有關(guān)于制造業(yè)會(huì)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)。。咱的實(shí)操課里邊有匹配度比較高的課程嗎?或能幫我規(guī)劃一下學(xué)習(xí)課程嗎?
出租辦公樓,收租戶1000元押金,退租時(shí)退回了800,扣取200作為退租保潔費(fèi),客戶說要開發(fā)票,請(qǐng)問這200元怎么開發(fā)票
老師,這題的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么計(jì)算的
老師代開非住宅房租發(fā)票增值稅,專票稅率9月是不是要變
老師,這題目里邊缺貨成本里邊的訂貨次數(shù)是怎么計(jì)算的
為什么交物業(yè)費(fèi)會(huì)是應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅呢?
老師你好,請(qǐng)問一下臨時(shí)工申報(bào)工資,不超過5000需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
那老師我這里差額證書還需要選嗎?
簡(jiǎn)易稅按3%開票; 就不用選擇的??
那老師什么情況要選擇了?
你好; 差額的時(shí)候; 比如勞務(wù)派遣 或者是保安服務(wù); 或者旅游服務(wù) 可以差額??
老師上面顯示的差額征稅-全額開票和差額征稅-差額開票。兩個(gè)怎么區(qū)別了。
你好;? ? 全額就是發(fā)生的金額全額開票; 差額就是? 收款金額減去支付的金額? 來報(bào)稅? ?
老師你看看我圖片里面兩個(gè)箭頭,兩個(gè)情況不一樣,麻煩給我說一下都什么意思了?哪種情況用第一個(gè)箭頭那個(gè)用第二個(gè)箭頭。
你好;?,區(qū)別就是全額開票只能開普通發(fā)票,差額開票可以開一張普通發(fā)票和一張專用發(fā)票。
都是勞務(wù)派遣用的嗎?
你好;? ?可以用哈; 可以的??
全額開票開普通發(fā)票是不是對(duì)接上游是小規(guī)模,差額開票一部分專票是總金額扣除農(nóng)民工資和保險(xiǎn)之后的,農(nóng)民工資和保險(xiǎn)就是普票金額的。
你好1;? ?是的 ; 是可以這樣理解的??
謝謝老師
不客氣幫到你就好??