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老師,你好,向員工收取伙食費現(xiàn)金存入銀行,食堂是對內(nèi)部員工,食堂采購費用大于員工收取的伙食費,請問老師具體分錄怎么寫

2023-04-26 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-26 21:41

晚上好啊,我代入假數(shù)據(jù)哈 借:銀行 10 貸:其他應付款 10 買菜 借:管理費用-福利費 30 其他應付款 10 貸:銀行 40

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快賬用戶6103 追問 2023-04-26 21:45

請問食堂費用不用計提或不用應付職工薪酬嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-26 21:46

您好,不好意思,忘記寫了,要用??應付職工薪酬 歸集? 借:銀行 10 貸:其他應付款 10 買菜 借:管理費用-福利費 30? ? ?貸:應付職工薪酬 -福利費 借:應付職工薪酬 -福利費? ? ?其他應付款 10 貸:銀行 40

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晚上好啊,我代入假數(shù)據(jù)哈 借:銀行 10 貸:其他應付款 10 買菜 借:管理費用-福利費 30 其他應付款 10 貸:銀行 40
2023-04-26
同學你好!公司本身代繳個人伙食費部分? 計入 借:其他應收款 ? ? 貸:銀行存款 后期收取的話 借:銀行存款 ? ? 貸:其他應收款
2021-01-02
您好 福利費是應該通過應付職工薪酬科目走賬的 有的單位圖省事 不通過應付職工薪酬科目走賬 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2021-06-27
是的沒錯, 是這樣專用發(fā)票是不是不能用于抵扣 與生產(chǎn)經(jīng)營相關的可以抵,用于集體福利個人消費的不可以抵扣 不需開專用發(fā)票,開了也只能當普票使用的
2022-11-10
借銀行存款, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 借管理費用福利費負數(shù)
2023-08-31
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