同學(xué)你好,借:銀行存款1961.92應(yīng)付債券-利息調(diào)整38.08 貸:應(yīng)付債券-面值2000 2020年6月底借:在建工程39.24 貸:應(yīng)付利息30?應(yīng)付債券-利息調(diào)整9.24 2020年年末 借:財務(wù)費(fèi)用39.42?貸:應(yīng)付利息30?應(yīng)付債券-利息調(diào)整9.42 2021年6月底 借:財務(wù)費(fèi)用39.61?貸:應(yīng)付利息30?應(yīng)付債券-利息調(diào)整9.61 以此類推
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進(jìn)價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
同學(xué)你好,2021年12月底 借:財務(wù)費(fèi)用39.81?貸:應(yīng)付利息30?應(yīng)付債券-利息調(diào)整9.81 歸還 借:應(yīng)付債券-面值2000 應(yīng)付利息 30貸:銀行存款2030
2020.6月底交付,為什么不把在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)呢?
同學(xué)你好,可以轉(zhuǎn)啊,但是只有這個資本化的利息,沒有其他,不知道在建工程的總金額所以沒轉(zhuǎn)
如果考試中這題,做了轉(zhuǎn)了這筆分錄會不會算做錯?
同學(xué)你好,不會算錯的,是按得分點給分的,多寫沒事,不要少寫漏寫就行